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标题 审计主管的主要职责范围
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审计主管的主要职责范围(通用34篇)

审计主管的主要职责范围 篇1

  职责:

  1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;

  2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;

  3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。

  4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

  5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;

  6.负责公司制度管控、流程优化。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;

  2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先;

  3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;

  4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;

  5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。

审计主管的主要职责范围 篇2

  职责:

  1、高新培育。

  2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。

  3、高新通过后税务备案资料的对接。

  4、加计扣除项目负责人。

  岗位要求:

  1、财务会计,审计等相关专业。

  2、财务主管以上岗位,证书不做要求。

  3、有财务主管或经理以上工作经验即可。

审计主管的主要职责范围 篇3

  职责:

  1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

  2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

  3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

  4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

  5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

  6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

  7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

  8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

  9、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

  2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

  3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

  4、高度的职业道德和抗压能力;

  5、具有财务、会计、审计等知识;

  6、具有二年以上同岗位经验。

审计主管的主要职责范围 篇4

  职责:

  1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;

  2、按时归档各类管理审计资料;

  3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;

  4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;

  5、跟踪审计建议实际落实情况;

  6、领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;

  2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;

  3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;

  4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;

  5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。

审计主管的主要职责范围 篇5

  1、 制定工程造价跟踪审计手册,明确工作规范及工程流程,推进标准化作业。

  2、 参与项目可行性讨论,参与工程概算编制。

  3、 负责招投标阶段招投标文件、工程量清单及施工合同签订的审核,明确审核要点及措施。

  4、 负责施工阶段进度款支付审核、工程变更计量审核、材料设备价格审核。控制不合理变更,防止超概算。

  5、 负责竣工阶段的竣工结算审核,合理控制投资费用。

  6、 结合审计项目对基建技改项目内部控制及风险管理提出改善建议或管理提案

  7、 按月审核并提交审计台账,负责审计资料的档案管理。

  8、 提高内、外客户满意度,为职能部门及权属公司提供基建技改项目管控的专业咨询与服务。

  9、 向部门负责人及分管领导汇报各类工程项目招投标情况、施工过程中的质量状况、预决算费用情况以及出现的各类问题

  10、完成上级交办的其他工作

审计主管的主要职责范围 篇6

  职责:

  1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

  3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;

  4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;

  5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;

  6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;

  7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;

  8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;

  9.完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;

  2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;

  3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;

  4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;

  5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。

审计主管的主要职责范围 篇7

  职责:主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

  岗位要求:

  1.30周岁左右;

  2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

  3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

  4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

  有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

审计主管的主要职责范围 篇8

  职责:

  1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。

  2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。

  3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。

  4、负责审计档案管理。

  任职资格:

  学历: 本科及以上学历

  专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理

  工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)

  具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。

  计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件

  英语:熟练

审计主管的主要职责范围 篇9

  职责:

  1、拟定审计项目方案,起草审计报告;

  2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

  3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;

  4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;

  5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;

  6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;

  7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。

  任职要求:

  工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。

  能力要求:

  1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;

  2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力;

  3、较强的文字编写能力;

  4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;

  5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;

  6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。

审计主管的主要职责范围 篇10

  岗位职责:

  1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

  2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

  3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

  4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

  5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

  6、负责团队的管理,及相关制度的落实

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

  2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

  3、熟悉审计、财经相关法律法规;

  4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

审计主管的主要职责范围 篇11

  职责:

  1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;

  2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;

  3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;

  4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;

  5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;

  6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;

  7、执行审计部经理安排的其他工作事务。

  岗位要求:

  1、经济类、房地产造价类相关专业;

  2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);

  3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。

审计主管的主要职责范围 篇12

  1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告

  2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告

  3,组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告

  4,组织固定资产及低值易耗品管理审查并出具专项报告

  5,组织资金管理审查并出具专项报告;

  6,组织管理费,公摊,水电费等应收款审查并出具专项报告

  7,组织项目负责人离职审计并出具专项报告

  8,制定与审计,稽查相关制度

  9,每季搜集行业,专业最新法规,知识

  10,协助处理本部门日常事务及上级领导交办的其他工作

审计主管的主要职责范围 篇13

  职责:

  1、负责审核各工程预算、结算。

  2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;

  3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;

  4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。

  任职要求:

  1、工程造价、工程管理等本科以上学历。

  2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。

  3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。

  4、全专业预结算能力者优先考虑。

审计主管的主要职责范围 篇14

  职责:

  1、 负责对集团各中心及其各业务板块工程项目涉及的招投标、工程签证、认质认价、成本结算等进行审核;

  2、 负责定期对现场材料、质量、安全、进度等进行检查,并跟踪、督促整改落实,提出合理化意见;

  3、 根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警;

  4、 负责实施工程相关专项审计,编制专项审计计划、审计方案及审计报告;

  5、 按公司要求,参与其他综合审计或专项审计与调查;

  6、 协助、配合工程审计经理处理公司工程管理、招标采购管理、成本管理、内控管理工作;

  7、 负责对集团及各公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;

  8、 负责编写、修订、实施工程审计工作管理制度、流程,完善集团内部审计工作制度;

  9、 负责本部门工程审计资料的归档;

  10、完成分管领导及部门领导、工程审计经理指派的其他工作。

  任职要求:

  1、 工程造价类、工程管理类、审计类或其他相关专业大学本科以上学历,会开车;

  2、 3年及以上地产工程、成本审计工作经验,能独立开展审计项目,熟悉房地产施工管理、招投标管理、认质认价管理、工程造价管理、材料设备等专业技能,了解房地产开发各环节的风险点以及成本管控措施;

  3、 熟练使用CAD制图、工程预算等专业软件,熟悉掌握常用办公操作系统;

  4、 具有较强的分析、沟通、协调、组织、计划与执行能力,具有良好的报告写作能力,有良好的大局观与突出的思维能力,在开展审计工作中有敏锐的侦查能力;

  5、 责任心强、工作效率高、良好的团队合作精神。

审计主管的主要职责范围 篇15

  【主要职责】

  1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

  2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

  3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

  4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

  5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

  【任职要求】

  1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

  2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

  3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

  4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

  5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

  6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

审计主管的主要职责范围 篇16

  职责:

  1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

  2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

  3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

  4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

  6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

  任职资格:

  1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

  2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

  3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

  4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

审计主管的主要职责范围 篇17

  1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

  2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

  3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

  4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

  5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

  6. 协助外部审计人员进行审计

  7. 按时披露内控审计报告

  8. 主管交办工作

审计主管的主要职责范围 篇18

  职责:

  1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;

  2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;

  3、负责检查合同履行情况,协调解决合同履行中出现的法律问题,尽量避免合同纠纷;

  4、处理合同事务管理工作,负责合同管理台账及统计;

  5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。

  任职资格(年龄、性别、学历、专业、技能要求、工作年限、工作经验、其他):

  1、本科以上学历,工民建、工程造价等相关专业;

  2、年龄35岁以内;

  3、具有大型企业或地产行业从业经验,2-3年工程造价咨询公司从事审计、或1-2年企业内控内审等相关工作经验者优先;

  4、具备良好的职业道德;

  5、具有良好的沟通、协调、团队协作能力及文字表达能力;

  6、熟练运用各种办公软件。

审计主管的主要职责范围 篇19

  职责:

  职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

  2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

  3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

  4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

  5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

  6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

  任职要求:

  1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

  2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

  3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

  4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

  5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

审计主管的主要职责范围 篇20

  职责:

  1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等;

  2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;

  3、全面负责办事处的所有相关事宜。

  任职资格:

  1、会计或审计专业毕业;

  2、具备良好的沟通以及团队协作精神;

  3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

  4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

  5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。

审计主管的主要职责范围 篇21

  岗位职责:

  1.对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;

  2.对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计;

  3.对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行全面审计;

  4.对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为,会同有关部门对其进行审计,并提出相关建议;

  5.对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理;

  6.起草财经审计有关文件和规章制度,包括各种审计办法、规定等;

  7.进行询价监督及上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1.审计专业统招本科及以上学历;

  2.具有大中型生产制造类企业同岗位3年及以上工作经验;

  3.能适应陕北工作环境。

审计主管的主要职责范围 篇22

  职责:

  1. 协助制定财务预算、监督计划;

  2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

  3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;

  4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

  5. 做好每月的报税工作;

  6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目;

  7. 完成上级交办的其他工作。

  任职要求:

  1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;

  2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;

  3、熟练操作Excel、Word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。

审计主管的主要职责范围 篇23

  职责:

  1、负责对工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;

  2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;

  3、参与工程合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;

  4、负责对成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;

  5、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;

  6、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。

  职位要求:

  1、具有本科及以上学历,工程管理、建筑工程相关专业优先;

  2.熟悉 土建、安装筑工程管理知识及审计管理知识、法律法规等方面知识;

  3.3年以上 房地产 工程管理工作经验 ,1年以上工程审计相关工作经验;

  4.具有良好的协调和人际沟通能力,良好的逻辑分析能力、口头表达能力

审计主管的主要职责范围 篇24

  职责:

  1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

  2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

  3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

  4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

  5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

  6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

  7.对年度财务决算的审计质量进行监督;

  学历及专业背景要求:

  会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

  任职要求:

  1.2年以上企业审计经验;

  2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

  3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

  4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

审计主管的主要职责范围 篇25

  职责:

  1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;

  2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;

  3、协助建立健全公司工程风控体系。

  任职资格:

  1、年龄:40 岁以内

  2、学历:本科

  3、专业: 审计、造价管理相关专业

审计主管的主要职责范围 篇26

  职责:

  1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;

  3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

  5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

  6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

  岗位要求:

  1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;

  2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;

  3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。

审计主管的主要职责范围 篇27

  1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

  2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

  3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

  4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

  5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

  6、协助部门制定审计相关规章制度。

  7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

  8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

  9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

  10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

审计主管的主要职责范围 篇28

  (一) 年度财务预算及其执行情况;

  (二) 财务收支及其有关的经济活动;

  (三) 生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;

  (四) 建设项目概预算和决算情况;

  (五) 经济合同的签定及履行情况;

  (六) 任期经济责任履行情况;

  (七) 内控审计;

  (八) 物资审计;

  (九) 成本审计;

  (十) 人员离职审计;

  (十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。

审计主管的主要职责范围 篇29

  职责:

  1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;

  2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;

  3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;

  4、协助经理完成年报等外部审计工作;

  5、负责审计资料的归档和保管工作;

  6、完成领导安排的其它工作。

  任职要求:

  1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;

  2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;

  3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;

  4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;

  篇三

  【职责】

  1、负责公司内部审计工作的开展;

  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

  3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;

  4、能独立完成审计工作;

  5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

  【任职资格】

  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

  2、3年及以上内外审经验尤佳;

  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计主管的主要职责范围 篇30

  1、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,并监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。

  2、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调及监督工作。

  3、负责对委外机构提供的招标控制价进行分析、审核。

  4、参与公司工程、设备项目的招投标工作,对工程及设备材料等招标文件进行审核,参与投标单位的资格审查及现场考察,参与招标的开标、议标及谈价,同时对招标过程进行监督。

  5、参与工程材料、设备的现场验收和监督。

  6、负责适时勘查施工现场,全过程监督项目工程进度,查阅相关文件资料,检查合同及相关协议的执行情况。

  7、与工程部门对现场签证情况进行把关和审核,包括现场签证单,签证价格等的审核。

  8、负责工程施工进度款、设备验收款的检查和审核,并出具审核意见书,同时跟进问题整改情况。

  9、参与工程项目、设备合同的评审及复评,并跟进合同修改情况。

  10、负责工程预算、竣工结算及竣工决算清单的审核工作,并出具预决算审计报告。

  11、对审计工作中发现的问题进行分析和反馈,提出改进措施并及时督导跟进。

  12、负责完成公司领导及部门负责人安排的其他工作。

审计主管的主要职责范围 篇31

  职责:

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

  2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

  3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

  4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

  5、能适应不定期偶尔出差。

审计主管的主要职责范围 篇32

  职责:

  1.协助拟定年度财务审计计划;

  2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;

  3.做好审计资料的整理及归档工作;

  4.协助外部审计对接工作;

  5.完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;

  2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;

  3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);

  4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;

  5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。同等条件下,中共党员优先;

  6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。

审计主管的主要职责范围 篇33

  职责

  1、按照年审计划展开审计工作;

  2、完成审计报告;

  3、完成审计整改;

  4、做好审计资料的整理与归档;

  5、完成领导交办的其他事务。

  岗位要求:

  1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;

  2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;

  3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;

  4.熟悉旅行社财务优先。

审计主管的主要职责范围 篇34

  责:

  1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

  2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

  3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

  4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

  5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

  6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

  7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

  8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  9、完成部门领导交办的其他工作

  任职资格:

  1. 学历要求:本科及以上

  2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

  3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

  4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

  5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

  6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

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更新时间:2025/3/13 20:52:27