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标题 公司采购管理方法
范文

公司采购管理方法(精选3篇)

公司采购管理方法 篇1

  第一条 制定目的

  为规范公司各类物品采购的管理,提高效率,节省开支,根据公司有关规定,制定本办法。

  第二条 管理机构

  本采购管理制度所涉及的用品统一由_______部门负责采购。

  其中,内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理,其进口事务由_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用料,必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。

  第三条 涉及物品

  本采购管理制度所涉及的用品包括:

  1.办公用品;

  2.办公设备和办公用具;

  3.日常办公用品、各种耗材;

  4.生活用品(食堂采购除外);

  5.基建工程维修及材料;

  6.其它需要报销的公用品。

  第四条 采购方式

  采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。比如:

  1.集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报_____部门定期集中办理。

  2.长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,_____部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。

  3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。

  第五条 具体采购程序

  一、填写请购单

  1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编号,最后送_____部门。

  2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。

  3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。

  4.庶务用品由_____门按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。

  5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托_____部门办理,例如:贺-奠用物品;招待用品;书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。

  二、审批请购单

  1.各部门根据实际需要,确定采购用品的品名、规格型号和数量后,填写《_____》,提前一个星期报公司_____;

  2.日常用品的采购金额在_____元以内(含_____元)的,由公司_____审定,经_____审核后,由_____组织在_____个星期内进行采购;

  3.采购金额在_____元以上的报_____批准后由_____进行采购。

  三、比价

  国内采购与国外采购的比价、议价程序相似,具体如下:

  1.采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。

  2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经______核发,并转______部门或______部门签注意见。

  3.属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)采购人员应在议价后,在请购单“______栏”中注明,报______核签。

  4.对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等方式向厂方议价。

  5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求,主管应即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

  四、呈批与核决

  1.询价完成后______人员应在“______”详细填写询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经______核批,并按采购审批权限呈批。

  2.国内采购核决权限规定如下:

  原物料:(1)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

  (2)采购金额预估在_____万元至_____万元者,由_____核决。

  (3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

  财产支出:(1)采购金额预估在_____万以下者,由_____核决。

  (2)采购金额预估在_____万至_____万元者,由_____核决。

  (3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

  总务性用品:(1)采购金额预估在_____万以下者,由_____核决。

  (2)采购金额预估在_____万至_____万元者,由_____核决。

  (3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

  3.国外采购核决权限规定如下:

  (1)采购金额以CIF美元总价折合在_____万(含)以下者由____核决;

  (2)采购金额以CIF美元总价折合超过__元以上者由____核决。

  五、订购

  1.国内采购:

  (1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”,并以电话确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“_____”及“_____”。

  (2)分批交货时,采购人员应在“请购单”上加盖“_____”章以利识别。

  2.国外采购

  (1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后,即向供应订购并办理各项手续。

  (2)如需与供应商签订长期合约,外购部门应将签呈和代拟的长期合约书,按采购审批程序报批后办理。

  六、进度控制

  1.国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。

  2.采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。

  七、送货与验收

  供货方发货后,_____按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

  八、单据整理与付款

  财务部门核查请购单,凭订购单或合同、验货单或购货发票清单,在没有差错的情况下,填制应付款单据。财务部门根据上述凭证,核查后付款。

  第六条 品质复核

  1.价格复核

  (1)采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购及价格审核的参考。

  (2)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料,作为材料存量管制及核决价格的参考。

  2.品质复核

  采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核,并形成完整资料备查。

  3.异常处理

  审查作业中若发现异常情形,采购单位审查部门应即填写“_______,通知有关部门处理。

  第七条 附则

  本办法经_____核准后实施,增设修订亦同。

  本办法最终解释权归_____。

公司采购管理方法 篇2

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据《中华人民共和国民法典》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。

  第一条产品的名称、品种、规格和质量

  1.产品的名称、品种、规格:

  名称:____________________________

  品种:____________________________

  规格:____________________________

  2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第( _______ )项执行:

  (1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)按企业标准执行;(4)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

  第二条产品的数量和计量单位、计量方法

  1.产品的数量:____________________________________________.

  2.计量单位、计量方法:____________________________________.

  3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法: _______________________________________________________________.

  第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收

  ________________________________________________________________. (国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。)

  第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

  1.产品的交货单位:________________________________.

  2.交货方法,按下列第( _______ )项执行:

  (1)乙方送货;

  (2)乙方代运;

  (3)甲方自提自运。

  3.运输方式:____________________________.

  4.到货地点和接货单位(或接货人)

  _________________________________________________.

  (甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)

  第五条产品的交(提)货期限

  ______________________________________________________.

  (规定送货或代运的产品的交货日期,以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

  第六条产品的价格与货款的结算

  1.产品的价格:按下列第( ______ )项执行:

  (1)按物价主管部门的批准价执行;

  (2)按甲乙双方的商定价执行。

  (逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按原价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。

  2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

  (用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

  第七条验收方法

  1.验收时间____________________________

  2.验收手段____________________________

  3.验收标准____________________________

  第八条对产品提出异议的时间和办法

  1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在(_______)天内向乙方提出书面异议

  2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。

  3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  4.乙方在接到需方书面异议后,应在_____天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  第九条乙方的违约责任

  1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 _____%(通用产品的幅度为_____%,专用产品的幅度为__________%)的违约金。

  2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价

  3.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

  4.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

  5.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

  6.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍

  需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

  第十条甲方的违约责任

  1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款 %(通用产品的幅度为_____%,专用产品的幅度为_____%)的违约金。

  2.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

  3.甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

  4.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

  5.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

  第十一条不可抗力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第十二条 其他

  ___________________________________________________.

  按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

  本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,调解不成,按以下第(______ )项方式处理:(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。

  第十三条本合同自____年__月__日起生效,有效期至____年__月__日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份。

  甲方(签章)_________乙方(签章)________

  ________年____月____日________年____月____日

公司采购管理方法 篇3

  甲方:_______________合同编号:_______________

  乙方:_______________签约地点:_______________

  一、具体内容

  甲、乙双方就签订的购销合同中,关于已采购设备(见附件)的退货达成友好协议,乙方技术人员已在甲方公司已进行货物的检验核对确认与合同附件的设备数量、型号内容相符,甲方将此批货物发往乙方指定地点

  收款单位:_______________

  开户行:_______________

  帐号:_______________

  收款人开户行行号:_______________

  二、双方责任

  (一)甲方责任:按约定退还货物。

  (二)乙方责任:退还已付的货款。

  如有未尽事宜,由双方另行商定。

  三、协议生效、中止与结束

  (一)本协议需经双方签字盖章后生效,生效日期以甲乙双方中最后一方签字或盖章的日期为准;

  (二)以货款两讫之日起,结束本协议关系。

  四、纠纷解决方式

  因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如双方协商仍不能达成一致意见时,则提交甲方仲裁机构。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方盖章签字后生效,传真件具有同等法律效力。

  甲方:_______________乙方:______________

  地址:_______________地址:_______________

  法定代表人签字:_______________法定代表人签字:_______________

  电话:_______________电话:_______________

  传真:_______________传真:_______________

  日期:_______________日期:_______________

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更新时间:2024/12/23 4:52:03