标题 | 审计经理工作职责内容 |
范文 | 审计经理工作职责内容(精选29篇) 审计经理工作职责内容 篇11、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作; 2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作; 3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性; 4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况; 5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求; 6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计; 7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议; 8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作; 9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为; 10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育; 11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用; 审计经理工作职责内容 篇21、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务; 2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作; 3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计; 4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作; 5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。 审计经理工作职责内容 篇31. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息; 3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实; 4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告; 5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源; 6. 承办公司领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇41、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等; 2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。 3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。 审计经理工作职责内容 篇51、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则; 2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督; 3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施; 4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计; 5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系; 6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定; 7、负责董事长交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇61、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划; 2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目; 3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。 6、完成领导交办的其他审计、内控工作 审计经理工作职责内容 篇71、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划; 5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据; 6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作; 审计经理工作职责内容 篇81.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价; 2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督; 3.完成领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇91、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施; 2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作; 3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告; 4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议; 5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督; 审计经理工作职责内容 篇101、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系; 2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计; 3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督; 4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告; 5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。 审计经理工作职责内容 篇111.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改; 2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目; 3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案; 4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查; 5.其他与审计条线内部相关的日常工作; 6.完成上级交付的其他工作任务。 审计经理工作职责内容 篇121、负责年度工程审计工作计划的编制; 2、负责工程施工概算预算抽样审计; 3、负责招标方案、经济合同审核; 4、负责工程材料需求计划的抽样审计; 5、负责工程建安成本抽样审计; 6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计; 7、负责审核工程结算及差异分析; 8、负责审核工程完工结算; 9、负责成本管理制度流程审计; 10、负责外部造价审计机构管理; 11、参与工程管理领域舞弊案件的调查; 12、完成上级临时交办的工作。 审计经理工作职责内容 篇131. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则; 2. 负责审计数据的准确性; 3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施; 4. 对财务收支、经营活动进行审计; 5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施; 7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系; 10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。 审计经理工作职责内容 篇141、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 审计经理工作职责内容 篇151、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法: 2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况; 3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案; 4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告; 5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见; 6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通; 审计经理工作职责内容 篇161、能独立出具正式报告; 2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务; 3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档; 4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神; 5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系; 6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。 审计经理工作职责内容 篇171.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 审计经理工作职责内容 篇181、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程; 2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告; 3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进; 4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理; 5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作; 审计经理工作职责内容 篇191、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施; 2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息; 3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查; 4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任; 6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议; 7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇201、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。 2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行 3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。 3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。 4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。 5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计 5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。 6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。 审计经理工作职责内容 篇211、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告; 2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等; 3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求; 4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价; 5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据; 6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议; 7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。 审计经理工作职责内容 篇221.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务; 2.负责或参与IPO审计业务; 3.负责或参与其他各类相关业务执业工作。 4.负责或参与基建类审计工作。 审计经理工作职责内容 篇231、食材、物料采购审计; 2、工程项目预(概)算及决算审计; 3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督; 4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督; 5、公司指定项目的审计; 8、领导安排的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇241、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 7、发债审计项目经验丰富 审计经理工作职责内容 篇251、拟定并制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 审计经理工作职责内容 篇261、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心; 2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况; 3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况; 4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度; 5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法; 6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合; 7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作; 8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。 9、配合本部门同事完成年度审计任务; 10、领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇271、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表; 2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告; 3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督; 5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督; 6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。 审计经理工作职责内容 篇281. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。 2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城 市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。 3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。 4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。 5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。 6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。 7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合, 审计经理工作职责内容 篇291、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施; 2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程; 3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系; 4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 |
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