标题 | 集团审计经理岗位职责 |
范文 | 集团审计经理岗位职责(精选24篇) 集团审计经理岗位职责 篇1岗位职责: 1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划; 2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通; 3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导; 4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况; 5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议; 6、完成上级交办的其他工作。 岗位要求: 1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等; 2、统招本科以上审计相关专业毕业; 3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议 集团审计经理岗位职责 篇2职责描述: 1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。 2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。 3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。 5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。 6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。 7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。 8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。 任职要求: 1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历; 2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。; 3、定居佛山,有小车代步。 集团审计经理岗位职责 篇3财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责: 1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。 3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。 5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。 6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。 7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。 8、负责审计档案整理、归档工作。 9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。 10、完成领导临时交办的工作。 二、任职资格: 1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业; 2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称; 3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规; 4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。 集团审计经理岗位职责 篇41.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价; 2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督; 3.完成领导交办的其他工作。 集团审计经理岗位职责 篇51、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作; 2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计; 3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作; 4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。 集团审计经理岗位职责 篇61、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权; 2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作; 3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书; 4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通; 5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据; 6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作; 7、制定单位经营预算,控制单位经营支出; 8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。 集团审计经理岗位职责 篇71. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作; 2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划; 3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系; 4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计; 6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标; 7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实; 8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制; 9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 集团审计经理岗位职责 篇81、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程; 2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险; 3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险; 4、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。 集团审计经理岗位职责 篇9岗位职责: 1.制定项目实施计划并按计划落实推进; 2.编制项目预算并在实施中进行成本控制; 3.明确客户需求,带领团队进行售前支持,提供实施方案,标书等; 4.按合同要求提交项目成果并对项目总体工作质量负责; 5.与客户沟通,协调回款; 6.项目后评价及总结; 7.对项目成员进行管理与考核; 8.完成部门经理安排的其他工作。 任职要求: 1.专业: 会计 审计 2.学历:全日制统招本科及以上学历 3.行业:有大型国有企业风控管理经验,具备会计师事务所工作经验者优先 4.年限:8年及以上工作经验 5.熟悉风险管理及内部控制有效性评价的实践工作,熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策、文件;熟悉能源行业风控工作流程者优先; 6.能够独立进行风控领域的专项课题研究并形成落地成果,能够带领团队完成项目并出具报告; 7.优秀的表达和沟通能力; 8.良好的中英文口语、阅读和写作能力; 9.优秀的团队建设能力; 10.熟练使用office办公软件; 11.具有cpa、cia、cisa资质。 集团审计经理岗位职责 篇101. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。 2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城 市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。 3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。 4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。 5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。 6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。 7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合, 集团审计经理岗位职责 篇111、协助部门负责人制订工程审计工作计划; 2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法; 3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施; 4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告; 5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况; 6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案; 7、完成领导交付的其他工作。 集团审计经理岗位职责 篇12工作职责: 1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析; 3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善; 4、参与其他it风险管理控制相关的工作。 任职要求: 1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历; 3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程; 4、具有互联网行业it审计经验者优先; 5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先; 6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。 集团审计经理岗位职责 篇13岗位职责: 1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作; 2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议; 3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作; 4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告; 5、领导交办的其他工作。 职位要求: 1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格; 2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策; 3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历; 4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力; 5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。 岗位要求: 学历要求:本科 语言要求:不限 年龄要求:不限 工作年限:3—5年 集团审计经理岗位职责 篇141组织编制项目各阶段目标成本; 2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购,组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作,审核各项非工程类采购和合同签订; 3根据项目总体进度计划,编制项目招标采购计划和项目合约规划,并组织实施; 4组织工程阶段进度款结算和竣工结算; 5根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用,实现过程造价管理; 6负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工 集团审计经理岗位职责 篇151、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度; 2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件; 3、开展内部审计: 内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行; 经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅; 财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况; 啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行; 离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计; 工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。 4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。 5、审计项目管理: 负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。 集团审计经理岗位职责 篇161、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施; 2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息; 3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查; 4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任; 6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议; 7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。 集团审计经理岗位职责 篇171、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作; 2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计; 3、审计队伍组织建设; 4、所辖公司审计整改复查; 5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。 集团审计经理岗位职责 篇181、能独立出具正式报告; 2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务; 3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档; 4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神; 5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系; 6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。 集团审计经理岗位职责 篇191.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案; 2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等; 3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持; 4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。 集团审计经理岗位职责 篇20工作职责responsibilities: 1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果; 2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果; 3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备; 5、完成领导交办的其他工作。 任职要求requirements: 1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑; 2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有cpa证书者优先考虑;; 3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力; 4、有四大、上市公司工作经历者优先; 5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。 我们拥有: 1、员工子女就读优惠政策,全国校区享受学费折扣; 2、优质的发展平台+人性化的管理模式; 3、入职即缴纳五险一金; 4、每周双休,且享有弹性时间; 5、完善的培训机制:入职企业培训+岗位专业培训+在职提升培训; 6、多元化的晋升通道:采用管理级别和专业级别双通道职业发展机制,纵向提升、横向发展,不论你是管理型还是专业型人才都能拥有适合自己的舞台。 集团审计经理岗位职责 篇211、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则; 2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督; 3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施; 4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计; 5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系; 6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定; 7、负责董事长交办的其他工作。 集团审计经理岗位职责 篇221、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队; 2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损; 3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进; 4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关; 5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传; 集团审计经理岗位职责 篇23职责: 1、拟定审计方案,起草审计报告和管理等审计文书; 2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案; 3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议; 4、根据有关发现与改进建议编制审计报告; 5、对于审计项目的'反馈进行管理和后续评估; 6、完成上级领导布置的其他任务。 任职资格: 1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验, 2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格; 3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识; 4、财务、金融、管理学或法律相关专业。 集团审计经理岗位职责 篇241、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。 2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。 3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。 4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。 5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。 6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。 |
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