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标题 审计经理工作职责描述
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审计经理工作职责描述(精选30篇)

审计经理工作职责描述 篇1

  1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

  2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

  3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

  3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

  4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

  5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

  5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

  6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责描述 篇2

  1、拟定并制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责描述 篇3

  1、负责年度工程审计工作计划的编制;

  2、负责工程施工概算预算抽样审计;

  3、负责招标方案、经济合同审核;

  4、负责工程材料需求计划的抽样审计;

  5、负责工程建安成本抽样审计;

  6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

  7、负责审核工程结算及差异分析;

  8、负责审核工程完工结算;

  9、负责成本管理制度流程审计;

  10、负责外部造价审计机构管理;

  11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;

  12、完成上级临时交办的工作。

审计经理工作职责描述 篇4

  1、能独立出具正式报告;

  2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务;

  3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

  4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;

  5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

审计经理工作职责描述 篇5

  1、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;

  2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;

  3、审计队伍组织建设;

  4、所辖公司审计整改复查;

  5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。

审计经理工作职责描述 篇6

  1、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;

  2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;

  3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;

  4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

  5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

  6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;

  7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;

  8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

  9、配合本部门同事完成年度审计任务;

  10、领导交办的其他工作。

审计经理工作职责描述 篇7

  1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

  2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

  3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

  4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

审计经理工作职责描述 篇8

  1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

  3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

  4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

  5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

  6. 承办公司领导交办的其他工作。

审计经理工作职责描述 篇9

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

  7、负责对部门内部员工进行管理。

  任职要求:

  1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;

  2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;

  3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;

  4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的`责任心和团队精神。

审计经理工作职责描述 篇10

  职责描述:

  1、完成审计工作底稿的最后复核;

  2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的日常管理问题等。

  任职要求:

  1、取得注册会计师执业资格并满两年;

  2、3年以上事务所项目带队经历;有ipo、新三板项目带队经验优先;

  3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强;

  4、具备良好的'文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能;

  5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心;

  6、压力承受能力强,能接受出差安排;

  7、独立完成分配工作的所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。

审计经理工作职责描述 篇11

  1组织编制项目各阶段目标成本;

  2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购,组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作,审核各项非工程类采购和合同签订;

  3根据项目总体进度计划,编制项目招标采购计划和项目合约规划,并组织实施;

  4组织工程阶段进度款结算和竣工结算;

  5根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用,实现过程造价管理;

  6负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工

审计经理工作职责描述 篇12

  1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

  2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

  3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

  4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责描述 篇13

  1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、有汽车行业内审工作相关经验;

  3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

  4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

  5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

  岗位职责:

  1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

  2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

  3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

审计经理工作职责描述 篇14

  1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

  2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;

  3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

  4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

  5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;

  6、负责完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责描述 篇15

  1.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

  2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

  3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

  4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

审计经理工作职责描述 篇16

  岗位职责:

  1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

  2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

  3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

  4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  5、领导交办的其他工作。

  职位要求:

  1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;

  2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;

  3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;

  4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;

  5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。

  岗位要求:

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:3—5年

审计经理工作职责描述 篇17

  内控审计经理岗位职责

  职责描述:

  1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

  2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

  3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

  4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

  5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

  6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

  7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

  8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

  9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

  10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

  11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

  12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

  13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

  14.完成上级领导交办的其它工作。

  任职资格:

  1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

  2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

  3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

  4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

  5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

  6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

  7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

  8.良好的口头及书面表达能力;

  9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

  10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;

  11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

  内控审计经理岗位

审计经理工作职责描述 篇18

  1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;

  2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

  3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;

  4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

  5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

  6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;

  7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;

  8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

  9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

  10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

  11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;

审计经理工作职责描述 篇19

  1、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度;

  2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;

  3、开展内部审计:

  内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;

  经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅;

  财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况;

  啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行;

  离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;

  工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。

  4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。

  5、审计项目管理:

  负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。

审计经理工作职责描述 篇20

  1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

  2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

  3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

  4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

  5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

审计经理工作职责描述 篇21

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

审计经理工作职责描述 篇22

  职责描述:

  1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

  2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

  3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的'搭建和完善;

  4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

  5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

  2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

  3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

  4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;

  5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

审计经理工作职责描述 篇23

  1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;

  2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;

  3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;

  4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;

  5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;

审计经理工作职责描述 篇24

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

  2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

  3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

  6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计经理工作职责描述 篇25

  1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责描述 篇26

  1、根据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;

  2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;

  3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?

  4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的.变化,及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;

  5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议,提供风险评估,对风险进行识别及管控;

  6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?

  7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。

审计经理工作职责描述 篇27

  1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

  2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

  3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

  4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

  5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

  6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

  7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理工作职责描述 篇28

  1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

  2.负责审计数据的准确性;

  3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

  4.对财务收支、经营活动进行审计;

  5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

  7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

  11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;

  12.兼顾董秘工作。

审计经理工作职责描述 篇29

  职责描述:

  1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。

  2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

  3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

  5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

  6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。

  7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。

  8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

  任职要求:

  1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;

  2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;

  3、定居佛山,有小车代步。

审计经理工作职责描述 篇30

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

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更新时间:2025/3/10 18:05:06