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标题 审计部岗位职责2023
范文

审计部岗位职责2023(精选17篇)

审计部岗位职责2023 篇1

  1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。

  2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。

  3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。

  4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。

  5.负责做好财务分析,并提出分析报告。

  6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。

  7.负责银行负债的管理工作。

  8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。

  9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

  10.完成领导交办的其他工作。

审计部岗位职责2023 篇2

  1.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。

  2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。

  3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。

  4.完成领导交办的其他工作。

审计部岗位职责2023 篇3

  1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;

  2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;

  3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。

  4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

  5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;

  6、完成领导交办的其他工作。

审计部岗位职责2023 篇4

  1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。

  2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。

  3.负责对经济独立法人离任的审计工作。

审计部岗位职责2023 篇5

  1、财务节点线上合同的审批;

  2、协助处理集团专项项目;

  3、梳理集团各项业务;

  4、收集、整理集团各项财务数据;

  5、协助集团年度审计工作;

  6、集团内单体报表审计的跟踪处理;

  7、领导安排的其它事宜。

审计部岗位职责2023 篇6

  1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

  2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

审计部岗位职责2023 篇7

  1.应收、应付账款的管理及对外核算。

  2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。

  3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。

  4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。

  5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。

  6.协助上级主管做好成本及费用核算。

  7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。

  8.负责财务档案、合同归档和保管。

审计部岗位职责2023 篇8

  1.税务相关工作,按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作。

  2.日常报销等财务支出的审核事项。

  3.编制公司月度、年度会计报表、会计决算等核算工作。

  4.固定资产折旧率的核算。

审计部岗位职责2023 篇9

  1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;

  3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  6、完成领导安排的其他工作。

审计部岗位职责2023 篇10

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

审计部岗位职责2023 篇11

  1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;

  2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

审计部岗位职责2023 篇12

  1.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。

  2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集

  3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。

  4.每月做好存货的盘存工作。

  5.熟悉操作财务软件及办公软件。

  6.完成领导安排的其他文职工作

审计部岗位职责2023 篇13

  1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。

  2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断,并提出合理化建议。

  3、针对各项审计/监察工作的结果,编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。

  4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况,必要时实施后续审计。

  5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。

  6、完成上级交代的其他工作。

审计部岗位职责2023 篇14

  1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率;

  2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险;

  3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议;

审计部岗位职责2023 篇15

  ①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;

  ②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

  ③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果

  ④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;

  ⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;

  ⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;

  ⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;

  ⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;

  ⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

审计部岗位职责2023 篇16

  1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;

  2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;

  3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;

  4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;

  5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;

  6、完成领导安排的其它工作。

审计部岗位职责2023 篇17

  1、 对施工项目进行工程造价审核与分析 ;

  2、 对预(结)算中的定额换算、取费标准、材料价差等进行复核,发现问题及时反映;

  3、 熟悉施工图纸,能够独立计算并复核图纸工程量 ;

  4、 完成领导交办的其他工作。

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更新时间:2025/2/11 8:29:44