标题 | 审计主管工作职责 |
范文 | 审计主管工作职责(精选22篇) 审计主管工作职责 篇11、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性; 2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务; 3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见; 4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的`具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档; 5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估; 6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿; 7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。 审计主管工作职责 篇21、参与并完善审计制度、流程,制定企业内部年度审计方案和预算; 2、负责审查企业各项财务制度的落实情况; 3、拟定审计方案,起草审计报告; 4、负责审查企业资金受控状况,做好企业经济信息 5、定期或不定期的开展企业专项审核,并配合外部审核工作; 6、协助对战略合作企业开展尽职调查、股权出质、资产处置等工作; 7、领导交办的其他事项。 审计主管工作职责 篇31.审计、财务会计或工程类等相关专业,有国际注册内部审计师或注册会计师资格或会计师资格、有海外背景或跨国企业工作经验者优先; 2.大型石化、化纤行业5年以上工作经验,熟练掌握财务、审计或工程类专业知识,熟悉行业内部控制管理和流程梳理及风险评估等。 3.掌握内部控制和公司治理等相关专业知识;编制工程审计年度计划个方案,协助上级建立工程审计模式,并组织开展工程审计工作。 审计主管工作职责 篇41、拟定年度审计计划,组织实施公司各项内容审计工作,配合公司外部审计工作; 2、提交公司财务管理和财务制度执行情况的评价报告,并对公司内部控制、风险控制、对外投资、预算实施等方面提出管理建议; 3、按照公司内部审计管理办法,拟定审计项目的审计方案、起草审计报告等相关文件,检查审计意见的采纳和审计决定的执行情况; 4、按照公司内部审计工作细则实施审计,包括:取得审计证据、编制工作底稿等,协助审计小组组长出具审计报告、并对审计意见书进行复核,确保审计工作质量; 5、对相关的审计项目提供支持或配合; 6、公司及部门领导交办的其它任务。 审计主管工作职责 篇51、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案; 2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书; 3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通; 4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计; 5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路; 6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 审计主管工作职责 篇61、配合审计总监完善公司内部审计制度。 2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。 3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。 4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。 5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。 审计主管工作职责 篇71.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程; 2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划; 3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况; 4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。 审计主管工作职责 篇81、必须有集团公司内审体系搭建经验,能协助分管副总经理(兼内审部主任)搭建内审体系,编制年度审计工作计划,并对其组织实施; 2、有能力组织团队成员开展各类审计、审计整改落实、审计通报等例行工作; 3、识别公司潜在的监管与合规风险,及时汇报并提出相应的整改措施和应急预案; 4、审查和评价公司内部制度设计和执行的有效性。协助领导建立完善的内部审计体系和内部控制体系; 5、负责各项资金的管理和使用情况的审计,对财务管理制度、会计核算流程进行内部审计测试、评价; 6、参与对公司各部门预算的执行情况进行审计监督。 审计主管工作职责 篇91、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析; 2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性; 3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患; 4、审计资料的归类、存档及保管 审计主管工作职责 篇101. 组织公司及下属控股公司的内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善; 2. 公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查; 3. 公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核; 4. 公司及下属公司的重大项目审计; 5. 公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计; 6. 公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计; 7. 公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计; 8. 协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。 审计主管工作职责 篇111、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算; 2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告; 4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见; 6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作; 7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作; 8、针对公司招投标项目进行审计; 9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查; 10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准; 11、公司相关领导交办的其他审计工作。 审计主管工作职责 篇121、 审核工程结算,对结算的准确性负责。 2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。 3、 招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。 4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。 审计主管工作职责 篇131.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程,制订审计计划 2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通 ,编制工作底稿、审计报告,并督促跟踪审计结论和建议的落实 3、根据公司廉洁建设要求,开展预防舞弊的工作,对涉嫌舞弊的人员、行为开展行专项调查。 4、依据国家内部控制规范和企业的内部控制要求,协助审计部负责人完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作 5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 审计主管工作职责 篇141、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据; 2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见; 3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。 审计主管工作职责 篇151、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算; 2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告; 4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案; 5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见; 7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作; 8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作; 9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导; 10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。 审计主管工作职责 篇161、 根据公司审计制度开展工作; 2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等; 3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等; 4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查; 5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。 审计主管工作职责 篇171.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等; 2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量; 3.监督审计问题的整改实施跟踪情况 4.完成上级领导下达的临时性事务。 审计主管工作职责 篇181、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作; 2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计; 3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告; 4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议; 5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况; 6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。 审计主管工作职责 篇191、制定审计事项的工作方案、工作计划、审计指引等,配合建立审计业务标准体系; 2. 对公司运营、开发、工程、成本、设计等大生产环节管理的业务真实性、合法性、效益性进行监督审计验收; 3、编制审计报告,提出合理整改意见、督促整改落实; 4、对公司制度体系、流程审核,提出合理优化建议,督促整改实施。 审计主管工作职责 篇201、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系; 2、对审计计划实施方案进行调整和分解; 3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动; 4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、草拟审计报告,提出审计建议; 6、参与现场审计,完成内外审计的协调沟通工作; 审计主管工作职责 篇211、协助完善并监督各部门内控制度的执行; 2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议; 3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计; 4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导; 5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计; 6、完成领导安排的其他事务。 审计主管工作职责 篇221、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 |
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