标题 | 审计经理工作职责内容 |
范文 | 审计经理工作职责内容(精选20篇) 审计经理工作职责内容 篇11、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等; 2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。 3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。 审计经理工作职责内容 篇21、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划; 5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据; 6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作; 审计经理工作职责内容 篇31、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务; 2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作; 3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计; 4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作; 5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。 审计经理工作职责内容 篇41. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息; 3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实; 4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告; 5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源; 6. 承办公司领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇51、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作; 2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作; 3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性; 4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况; 5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求; 6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计; 7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议; 8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作; 9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为; 10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育; 11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用; 审计经理工作职责内容 篇61、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划; 2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目; 3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。 6、完成领导交办的其他审计、内控工作 审计经理工作职责内容 篇71、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则; 2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督; 3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施; 4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计; 5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系; 6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定; 7、负责董事长交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇81..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则; 2.负责审计数据的准确性; 3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施; 4.对财务收支、经营活动进行审计; 5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施; 7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系; 10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。 11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报; 12.兼顾董秘工作。 审计经理工作职责内容 篇91.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改; 2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目; 3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案; 4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查; 5.其他与审计条线内部相关的日常工作; 6.完成上级交付的其他工作任务。 审计经理工作职责内容 篇101、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施; 2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作; 3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告; 4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议; 5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督; 审计经理工作职责内容 篇111.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价; 2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督; 3.完成领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇121、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ; 2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ; 3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行; 4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作; 审计经理工作职责内容 篇131、拟定并制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 审计经理工作职责内容 篇141、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系; 2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计; 3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督; 4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告; 5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。 审计经理工作职责内容 篇151. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。 2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城 市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。 3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。 4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。 5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。 6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。 7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合, 审计经理工作职责内容 篇161、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告; 2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等; 3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求; 4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价; 5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据; 6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议; 7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。 审计经理工作职责内容 篇171、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。 2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。 3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。 4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。 5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。 6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。 审计经理工作职责内容 篇181、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心; 2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况; 3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况; 4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度; 5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法; 6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合; 7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作; 8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。 9、配合本部门同事完成年度审计任务; 10、领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇191.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 审计经理工作职责内容 篇201.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务; 2.负责或参与IPO审计业务; 3.负责或参与其他各类相关业务执业工作。 4.负责或参与基建类审计工作。 |
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