标题 | 审计经理工作职责内容 |
范文 | 审计经理工作职责内容(通用27篇) 审计经理工作职责内容 篇11、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划; 2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目; 3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。 6、完成领导交办的其他审计、内控工作 审计经理工作职责内容 篇21、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则; 2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督; 3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施; 4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计; 5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系; 6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定; 7、负责董事长交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇31. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息; 3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实; 4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告; 5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源; 6. 承办公司领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇41、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划; 5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据; 6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作; 审计经理工作职责内容 篇51、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务; 2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作; 3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计; 4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作; 5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。 审计经理工作职责内容 篇61、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等; 2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。 3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。 审计经理工作职责内容 篇71、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作; 2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作; 3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性; 4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况; 5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求; 6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计; 7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议; 8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作; 9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为; 10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育; 11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用; 审计经理工作职责内容 篇81. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则; 2. 负责审计数据的准确性; 3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施; 4. 对财务收支、经营活动进行审计; 5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施; 7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系; 10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。 审计经理工作职责内容 篇91、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作; 2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计; 3、审计队伍组织建设; 4、所辖公司审计整改复查; 5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。 审计经理工作职责内容 篇101、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施; 2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作; 3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告; 4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议; 5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督; 审计经理工作职责内容 篇111、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度; 2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件; 3、开展内部审计: 内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行; 经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅; 财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况; 啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行; 离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计; 工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。 4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。 5、审计项目管理: 负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。 审计经理工作职责内容 篇121、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权; 2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作; 3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书; 4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通; 5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据; 6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作; 7、制定单位经营预算,控制单位经营支出; 8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。 审计经理工作职责内容 篇131、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作; 2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确; 3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计; 4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价; 5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议; 6、负责完成领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇141、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 审计经理工作职责内容 篇151、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ; 2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ; 3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行; 4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作; 审计经理工作职责内容 篇161.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务; 2.负责或参与IPO审计业务; 3.负责或参与其他各类相关业务执业工作。 4.负责或参与基建类审计工作。 审计经理工作职责内容 篇171、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。 2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。 3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。 4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。 5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。 6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。 审计经理工作职责内容 篇181、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心; 2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况; 3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况; 4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度; 5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法; 6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合; 7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作; 8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。 9、配合本部门同事完成年度审计任务; 10、领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇191、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表; 2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告; 3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督; 5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督; 6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。 审计经理工作职责内容 篇201. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作; 2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划; 3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系; 4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计; 6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标; 7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实; 8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制; 9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 审计经理工作职责内容 篇211.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价; 2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督; 3.完成领导交办的其他工作。 审计经理工作职责内容 篇221.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改; 2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目; 3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案; 4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查; 5.其他与审计条线内部相关的日常工作; 6.完成上级交付的其他工作任务。 审计经理工作职责内容 篇231、负责年度工程审计工作计划的编制; 2、负责工程施工概算预算抽样审计; 3、负责招标方案、经济合同审核; 4、负责工程材料需求计划的抽样审计; 5、负责工程建安成本抽样审计; 6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计; 7、负责审核工程结算及差异分析; 8、负责审核工程完工结算; 9、负责成本管理制度流程审计; 10、负责外部造价审计机构管理; 11、参与工程管理领域舞弊案件的调查; 12、完成上级临时交办的工作。 审计经理工作职责内容 篇241、推动持续改进风险管理及内部控制系统 2、透过了解业务和风险执行审计工作 3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统 4、与管理层达成适当的审计建议 5、协助发展集团门店审计职能 6、执行特定其他内部审计及风险管理 7、跟进审计建议执行情况 审计经理工作职责内容 篇251、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作; 2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计; 3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作; 4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。 审计经理工作职责内容 篇261、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程; 2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告; 3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进; 4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理; 5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作; 审计经理工作职责内容 篇271.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案; 2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等; 3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持; 4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。 |
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