标题 | 审计主管岗位的主要工作职责 |
范文 | 审计主管岗位的主要工作职责(精选27篇) 审计主管岗位的主要工作职责 篇1职责: 1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施; 2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告; 3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计; 4、协助经理完成年报等外部审计工作; 5、负责审计资料的归档和保管工作; 6、完成领导安排的其它工作。 任职要求: 1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先; 2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先; 3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先; 4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作; 篇三 【职责】 1、负责公司内部审计工作的开展; 2、负责公司内部账务,报表的规范管理; 3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立; 4、能独立完成审计工作; 5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。 【任职资格】 1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业; 2、3年及以上内外审经验尤佳; 3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳; 4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。 审计主管岗位的主要工作职责 篇2职责: 1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价; 2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计; 3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价; 4、对各职能部门开展履职情况评价; 5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审; 6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查; 7、负责审计部文档的整理、归集和保管; 8、完成上级交办的其他工作。 任职资格: 1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好; 2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法; 3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告; 4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强; 5、能适应不定期偶尔出差。 审计主管岗位的主要工作职责 篇3职责: 1、负责审核各工程预算、结算。 2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底; 3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策; 4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。 任职要求: 1、工程造价、工程管理等本科以上学历。 2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。 3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。 4、全专业预结算能力者优先考虑。 审计主管岗位的主要工作职责 篇4职责: 1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。 2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。 3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。 4、负责审计档案管理。 任职资格: 学历: 本科及以上学历 专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理 工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上) 具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。 计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件 英语:熟练 审计主管岗位的主要工作职责 篇5职责: 1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实; 2、按时归档各类管理审计资料; 3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行; 4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见; 5、跟踪审计建议实际落实情况; 6、领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历; 2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰; 3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域; 4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强; 5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。 审计主管岗位的主要工作职责 篇6职责:主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。 岗位要求: 1.30周岁左右; 2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽; 3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先; 4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先; 有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。 审计主管岗位的主要工作职责 篇7职责: 1、 协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。 2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。 3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。 4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。 5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。 6、 按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。 7、完成上级交办的其它事务工作。 任职条件: 1、具备良好的道德品质。 2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。 3、具备良好的协调能力。 4、可以适应出差。 5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先; 6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力; 7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。 审计主管岗位的主要工作职责 篇8职责: 1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划 3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 6、核查公司财务方面的规范性、准确性。 任职资格: 1、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历; 2、通过注册会计师的优先考虑 3、三年以上审计管理经验; 4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。 审计主管岗位的主要工作职责 篇9职责: 1. 协助制定财务预算、监督计划; 2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案; 3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因; 4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜; 5. 做好每月的报税工作; 6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目; 7. 完成上级交办的其他工作。 任职要求: 1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先; 2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验; 3、熟练操作Excel、Word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制; 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。 审计主管岗位的主要工作职责 篇10职责: 1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实; 2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等; 3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。 4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作; 5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法; 6.负责公司制度管控、流程优化。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业; 2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先; 3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告; 4、具有良好的语言沟通和文字表达能力; 5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。 审计主管岗位的主要工作职责 篇11职责: 1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等; 2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调; 3、全面负责办事处的所有相关事宜。 任职资格: 1、会计或审计专业毕业; 2、具备良好的沟通以及团队协作精神; 3、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。 审计主管岗位的主要工作职责 篇121、 制定工程造价跟踪审计手册,明确工作规范及工程流程,推进标准化作业。 2、 参与项目可行性讨论,参与工程概算编制。 3、 负责招投标阶段招投标文件、工程量清单及施工合同签订的审核,明确审核要点及措施。 4、 负责施工阶段进度款支付审核、工程变更计量审核、材料设备价格审核。控制不合理变更,防止超概算。 5、 负责竣工阶段的竣工结算审核,合理控制投资费用。 6、 结合审计项目对基建技改项目内部控制及风险管理提出改善建议或管理提案 7、 按月审核并提交审计台账,负责审计资料的档案管理。 8、 提高内、外客户满意度,为职能部门及权属公司提供基建技改项目管控的专业咨询与服务。 9、 向部门负责人及分管领导汇报各类工程项目招投标情况、施工过程中的质量状况、预决算费用情况以及出现的各类问题 10、完成上级交办的其他工作 审计主管岗位的主要工作职责 篇131、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告; 2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告; 3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告; 4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告; 5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见; 6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况; 7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险; 8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险; 9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告 审计主管岗位的主要工作职责 篇14职责: 1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格,并宣导和实施,促使制度得到有效落实和执行。 2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的实施工作。 3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。 4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。 岗位要求: 1、大学本科及以上学历,工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。 2、熟练运用审价软件,CAD软件,善于网络或市场询价工作。 3、工程审价工作经验5年以上,对审价法规、定额及子目解释等熟悉。 审计主管岗位的主要工作职责 篇15职责: 1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施 2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计 3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查 4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检 5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护 任职要求: 1. 教育背景:大学本科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业 2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先 3. 专业技能: 1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程; 2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善; 3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。 4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识 4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好 5. 资质证书: 具备CPA、内审师资格优先 审计主管岗位的主要工作职责 篇16职责: 1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作; 2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善; 3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任; 4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成; 5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点; 6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务; 7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告; 8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况; 9、参加项目的后续审计整改跟进工作; 10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理; 11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。 任职资格: 1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业; 2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作; 3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格; 4、较强工作责任心和团队合作精神; 5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件; 6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。 审计主管岗位的主要工作职责 篇17【职责】: 1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核; 2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研; 3、工程、设备价格比选、提供建议; 4、工程项目预算审核; 5、工程决算评估审计。 【任职要求】: 1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先; 2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先; 3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先; 4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作; 5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。 审计主管岗位的主要工作职责 篇18职责: 1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划; 2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目; 3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查; 5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督; 6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告; 岗位要求: 1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业; 2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先; 3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。 审计主管岗位的主要工作职责 篇19职责: 1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计; 2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性; 3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。 任职要求: 1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验; 2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程; 3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能; 4、具有CIA、CPA资格者优先。 审计主管岗位的主要工作职责 篇20职责: 协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善; 为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议; 跟踪审计问题的整改和整改辅助工作; 注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高; 具备能独立完成指定的审计任务。 任职资格: 1、 大专以上学历,财务会计、审计专业; 2、 具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验; 3、 具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑; 4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。; 5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等; 6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密 审计主管岗位的主要工作职责 篇21职责: 1-根据集团管理需要,负责项目公司财务及管理报表的审核,汇总和分析工作。 2-定期参与集团集团报表合并和审计对接工作。 3-推动协调项目和区域,运营等相关部门跟进财务相关工作。 4-参与财务分析和盈利预测等工作。 岗位要求: 1-财务相关专业本科或研究生毕业,具备良好的财务专业知识,已取得CPA资格者优先。 2-五至六年的工作经验,熟悉中国会计准则,香港/国际会计准则,上市公司报告要求。具有良好的财务分析能力及逻辑思维能力。四大审计事务所(安永,毕马威) 优先。 3-对房地产行业有丰富的工作经验者优先。 4-对SAP,用友等财务报表和合并系统,具备一定的认识和工作经验者优先。 审计主管岗位的主要工作职责 篇22职责: 1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息; 2、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行; 3、拟定项目、职能审计方案报部门领导审核,负责工程成本审计的组织与实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计报告; 3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计; 4、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作; 6、定期或者不定期选取工程项目预算、变更、结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性; 7、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。 岗位要求: 1、学历:本科以上学历 2、专业:工程造价等相关专业 3、经验要求:精通房地产领域中的工程造价、成本管理等;在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑 审计主管岗位的主要工作职责 篇23职责: 1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作; 2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控; 3.撰写审计报告,提出相关审计建议; 4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督; 5.完成领导交办的其他工作。 岗位要求: 1.具有二年以上内审工作经验; 2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历; 3.掌握审计、税务等基本法律法规; 4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差 审计主管岗位的主要工作职责 篇24职责: 1.协助拟定年度财务审计计划; 2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作; 3.做好审计资料的整理及归档工作; 4.协助外部审计对接工作; 5.完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为; 2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先; 3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生); 4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验; 5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。同等条件下,中共党员优先; 6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。 审计主管岗位的主要工作职责 篇25职责: 1、对集团各公司项目进行工程审计工作。 2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。 3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。 4、完成好上级领导交办的其他工作。任职 任职资格: 1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历; 2、熟悉建设工程项目管理流程; 3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先; 4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。 审计主管岗位的主要工作职责 篇26岗位职责: 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。 10、负责结算二审工作。 11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。 12、落实中心领导交办的其他工作。 应聘要求: 1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。 2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。 3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。 4、可接受到相关项目出差。 审计主管岗位的主要工作职责 篇271)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督; 2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续,行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记,各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计; 3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计; 4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性,特别包括集团领导审批的传真件与原件的对照检查、核实; 5)组织对工程内业资料、生产技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计; 6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计; 7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核,提出修改和调整意见; 8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作,促进公司有效管理。 |
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