标题 | 高级审计员工作职责具体内容 |
范文 | 高级审计员工作职责具体内容(通用26篇) 高级审计员工作职责具体内容 篇11、能独立完成审计底稿,出具正式报告; 2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务; 3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档; 4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神; 5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。 高级审计员工作职责具体内容 篇21. 协助项目经理执行项目、编制底稿,带领审计小组完成大型项目的现场工作; 2. 协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求; 3. 独立承担中、小型常规项目的审计工作; 4. 负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准; 5. 协助项目组对部门员工进行有效的指导和业务培训。 高级审计员工作职责具体内容 篇31.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求; 2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务; 3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈; 4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。 高级审计员工作职责具体内容 篇41、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程; 2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营; 3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案; 4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度; 5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告; 6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向; 7、领导交办的其他任务。 高级审计员工作职责具体内容 篇51、具有高度敬业精神、团队意识强 2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力 3、负责对集团公司工程项目材料签收等进行监督审查 4、负责劳务资料的收集归档、费用的报销及其他日常事务; 5、完成劳务经理交代的其他事务。 高级审计员工作职责具体内容 篇61、对公司各项制度的执行情况进行审计督查; 2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计; 3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计; 4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计; 5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。 高级审计员工作职责具体内容 篇71.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度; 2. 制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计; 3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计; 4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计; 5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理; 6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查; 7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计; 8.参与对在建工程的跟踪审计; 9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计; 10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况; 11.按时完成领导交给的临时任务。 高级审计员工作职责具体内容 篇8在上级领导下,拟订审计计划方案; 按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务; 编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的; 实施专项审计任务; 建立管理审计档案。 高级审计员工作职责具体内容 篇91、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务; 2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务; 3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题; 4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训; 5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。 高级审计员工作职责具体内容 篇101. 全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况; 2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化; 3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式; 4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识; 5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿; 6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。 高级审计员工作职责具体内容 篇111、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计; 2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作; 3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论; 4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况; 5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。 高级审计员工作职责具体内容 篇121.按照审计计划和审计流程,执行各项财务审计工作; 2.对接第三方财务审计机构,协助完成财务资料的搜集、检查、提供工作; 3.按月度出具集团财务审计调整分录,对财务指标变动进行分析; 4.协助完成各项内部审计工作,对财务、业务经营核心数据进行分析,并得出初步结论; 5.执行审计报告的后续跟踪工作; 6.执行各项审计资料的收集、整理和归档工作。 高级审计员工作职责具体内容 篇131.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。 2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。 3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。 高级审计员工作职责具体内容 篇14按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见; 负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议; 负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见; 负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作; 完成上级安排的其他工作。 高级审计员工作职责具体内容 篇151、在审计经理带领下,参与执行大中型项目的审计工作,负责较为复杂财务报表科目审计程序的执行,协助审计经理开展项目组日常管理; 2、担任项目负责人,带领项目成员完成小型、常见类型项目的审计工作任务; 3、收集、取得及整理审计证据及资料,编制审计业务工作底稿; 4、协助(或独立)编制审计报告; 5、协助审计经理整理归档审计工作底稿,或者指导审计助理整理归档底稿; 6、完成事务所交办的其他工作任务。 高级审计员工作职责具体内容 篇161. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。 2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。 3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。 4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。 5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。 6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。 7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。 高级审计员工作职责具体内容 篇171、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、协助审计主管编写内部审计计划; 3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿; 6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; 7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。 高级审计员工作职责具体内容 篇181、作为项目负责人,完成中型金融项目审计工作; 2、负责项目沟通及管理、员工管理、指导并培训员工等工作; 3、领导交办的其他工作。 高级审计员工作职责具体内容 篇19协助启动审计业务流程 完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结) 跟进工作程序,合理索引 竭力跟进未结项目 协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈) 准确及时地完成工作,寻求有价值的发现 理解工作要求的终极目的,进行高效、全面且效益可观的审计 维护良好的客户关系 完成分配的其它工作 高级审计员工作职责具体内容 篇201、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案; 2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查; 3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告; 4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查; 5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计; 6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作; 7、负责整理归档公司内外部各类审计档案; 8、按时完成公司交办的其他工作。 高级审计员工作职责具体内容 篇211、根据指派,具体负责审计项目的综合管理,负责审计项目的审计计划编制、调整和执行; 2、对项目成员进行调度和任务分派 ,对项目成员进行指导和监督; 3、解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题,对审计风险进行判断和控制。 高级审计员工作职责具体内容 篇221、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目; 2、独立执行审计工作并撰写工作底稿; 3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议; 4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认; 5、协助完成审计底稿归档工作; 6、完成领导分配的其他任务。 高级审计员工作职责具体内容 篇231.负责日常记帐对帐; 2.负责每日资金出入审查; 3.负责日常收确认; 4.负责价格体系更新; 5.负责内控审查; 6.负责仓库管理; 7.负责编制财务报表。 高级审计员工作职责具体内容 篇241、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账 2、增值税、附加税、企业所得税 ,财务报表申报; 3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。 4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理 5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符 高级审计员工作职责具体内容 篇25协助项目经理完成大中型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。 高级审计员工作职责具体内容 篇26协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告; 独立承担小型项目的审计现场负责人的工作; 国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。 |
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