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标题 管理审计岗位职责
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管理审计岗位职责(精选6篇)

管理审计岗位职责 篇1

  职责描述:

  1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的`收集、整理和维护;

  2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;

  3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。

  任职要求:

  1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;

  2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;

  3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。

  4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。

  5、中级会计师、cpa优先考虑。

管理审计岗位职责 篇2

  岗位职责:

  1、访谈了解客户业务流程,识别业务流程中存在的风险及控制,执行控制测试,查找异常情况并撰写业务流程描述及测试底稿

  2、获取业务数据,并对数据进行处理及分析

  3、编制审计底稿,汇报审计发现,与客户沟通并提出整改建议

  4、持续改进it审计方法

  任职要求:

  1、正规全日制院校本科学历及以上,计算机、电子商务专业优先,cisa、acca、cia、cpa等资格优先考虑

  2、拥有it审计、it咨询、软件开发、测试、数据分析等项目经验优先考虑

  3、拥有金融业、互联网、电信业、超市等行业经验优先考虑

  4、良好的'快速学习、沟通、协调、表达和项目管理能力

管理审计岗位职责 篇3

  职责描述:

  1、负责建立与完善公司层面内控制度与流程,辅助业务部门、子分公司建立与完善业务层面内控制度与流程;

  2、负责公司年度内部控制评价工作,撰写内控评价工作底稿,督促主管部门对内控问题及时整改;

  3、负责定内控培训方案,组织员工内控培训;

  4、提供日常内控咨询服务;

  5、负责开展内部审计项目,撰写内审工作底稿/报告,就内审工作中发现的问题,及时提出内控制度、流程的'改进建议;

  任职要求:

  1.教育背景:经济、财务、管理类专业本科以上学历;

  2.经验:3年以上相关工作经验(如:内控、内审、流程优化等);

  3.技能技巧:

  (1)具有会计师事务所/咨询公司、或上市公司/大型企业工作经验优先;

  (2)熟悉、掌握企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

  (3)较强的沟通、协调能力、团队协作能力及计划、执行力;

  (4)熟悉国家相关法律法规及财务、审计准则;

  (5)熟练使用相关办公软件。

管理审计岗位职责 篇4

  岗位职责:

  1、编制管理审计工作规划、计划;

  2、起草、修订管理审计工作制度、流程、专业操作标准等;

  3、执行管理审计项目,编制审计项目方案、报告;

  4、跟踪审计发现问题的整改事宜;

  5、参与审计项目质量审核、绩效考核、业务培训等;

  6、其他专项审计工作。

  任职要求:

  1、学历:统招本科及以上学历,经济类、管理类、审计类、财务类等专业;

  2、工作年限:5年以上,具有top百强房地产开发企业从业经验、标杆企业内部审计经验者优先。

  3、前职履历:有审计、监察、内控管理、风险管理、战略管理、企业管理、绩效管理、采购管理、财务管理等,上述一项或多项工作经验。熟悉公司经营管理工作,具有较强的综合分析、文字撰写能力,以及良好的组织、沟通、表达能力。有团队管理经验。

  4、素质:具有良好的'职业口碑,能维护公司股东权益,廉洁自律,忠于职守,严守工作秘密。

  5、职业资格或职称:具有中级以上技术职称和注册会计师、注册内部审计师等职业资格者优先。

管理审计岗位职责 篇5

  职责描述:

  1.负责编制集团下属公司全年审计计划;

  2.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5.根据审计结果及时编制审计分析及建议;

  6.审计资料、底稿的归档、保管

  任职要求:

  1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

  2、3年以上财务审计经验;

  3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

  5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的.分析、发现问题与判断能力;

  6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

管理审计岗位职责 篇6

  工作职责:

  1、负责起草审计计划,制定具体审计项目方案;

  2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作底稿;

  3、负责撰写审计工作报告,提出审计意见和建议;

  4、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。

  任职资格:

  1、25-35周岁,审计、会计、金融、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,5年及以上工作经验,其中2年以上科技公司或中大型集团公司审计工作经验;

  2、会计及审计基础扎实,善于进行数据归纳与审计分析,具有良好的.专业判断逻辑思维及文字能力;包括但不限于:资金、采购、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算、工程、担保、外包等业务循环审计;

  3、熟悉企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规,能够熟练使用财务和其他办公软件;

  4、持有中级会计师/中级审计师/cia/cpa/acca等证书者优先。

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更新时间:2025/3/17 1:42:06