标题 | 高级审计经理岗位职责 |
范文 | 高级审计经理岗位职责(精选21篇) 高级审计经理岗位职责 篇1工作职责: 1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析; 3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善; 4、参与其他it风险管理控制相关的工作。 任职要求: 1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历; 3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程; 4、具有互联网行业it审计经验者优先; 5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先; 6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。 高级审计经理岗位职责 篇2职责描述: 1、完成审计工作底稿的最后复核; 2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、督促审计结论和建议的落实; 5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的日常管理问题等。 任职要求: 1、取得注册会计师执业资格并满两年; 2、3年以上事务所项目带队经历;有ipo、新三板项目带队经验优先; 3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强; 4、具备良好的'文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能; 5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心; 6、压力承受能力强,能接受出差安排; 7、独立完成分配工作的所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。 高级审计经理岗位职责 篇3岗位职责: 1.制定项目实施计划并按计划落实推进; 2.编制项目预算并在实施中进行成本控制; 3.明确客户需求,带领团队进行售前支持,提供实施方案,标书等; 4.按合同要求提交项目成果并对项目总体工作质量负责; 5.与客户沟通,协调回款; 6.项目后评价及总结; 7.对项目成员进行管理与考核; 8.完成部门经理安排的其他工作。 任职要求: 1.专业: 会计 审计 2.学历:全日制统招本科及以上学历 3.行业:有大型国有企业风控管理经验,具备会计师事务所工作经验者优先 4.年限:8年及以上工作经验 5.熟悉风险管理及内部控制有效性评价的实践工作,熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策、文件;熟悉能源行业风控工作流程者优先; 6.能够独立进行风控领域的专项课题研究并形成落地成果,能够带领团队完成项目并出具报告; 7.优秀的表达和沟通能力; 8.良好的中英文口语、阅读和写作能力; 9.优秀的团队建设能力; 10.熟练使用office办公软件; 11.具有cpa、cia、cisa资质。 高级审计经理岗位职责 篇4职责: 1、拟定审计方案,起草审计报告和管理等审计文书; 2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案; 3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议; 4、根据有关发现与改进建议编制审计报告; 5、对于审计项目的'反馈进行管理和后续评估; 6、完成上级领导布置的其他任务。 任职资格: 1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验, 2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格; 3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识; 4、财务、金融、管理学或法律相关专业。 高级审计经理岗位职责 篇51. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息; 3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实; 4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告; 5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源; 6. 承办公司领导交办的其他工作。 高级审计经理岗位职责 篇61、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划; 5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据; 6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作; 高级审计经理岗位职责 篇7职责描述: 1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计; 2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价; 3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善; 4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程; 5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业; 2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格; 3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景; 4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统; 5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。 审计高级经理岗位 高级审计经理岗位职责 篇8职责描述: 1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计; 2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价; 3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的'搭建和完善; 4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程; 5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业; 2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格; 3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景; 4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统; 5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。 高级审计经理岗位职责 篇91、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作; 2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计; 3、审计队伍组织建设; 4、所辖公司审计整改复查; 5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。 高级审计经理岗位职责 篇101、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。 2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的'审计情况进行审核; 3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。 4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。 5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。 6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。 高级审计经理岗位职责 篇111组织编制项目各阶段目标成本; 2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购,组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作,审核各项非工程类采购和合同签订; 3根据项目总体进度计划,编制项目招标采购计划和项目合约规划,并组织实施; 4组织工程阶段进度款结算和竣工结算; 5根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用,实现过程造价管理; 6负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工 高级审计经理岗位职责 篇121、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程; 2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险; 3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险; 4、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。 高级审计经理岗位职责 篇131.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 高级审计经理岗位职责 篇141、主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的.研究工作 2、优化完善审计程序 3、按年度审计计划,进行审计前的准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法 4、根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现 5、起草审计报告,整理归档审计底稿等档案 6、监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果 7、起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案 高级审计经理岗位职责 篇151、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ; 2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ; 3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行; 4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作; 高级审计经理岗位职责 篇161、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度; 2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件; 3、开展内部审计: 内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行; 经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅; 财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况; 啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行; 离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计; 工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。 4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。 5、审计项目管理: 负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。 高级审计经理岗位职责 篇171、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划; 2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目; 3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。 6、完成领导交办的其他审计、内控工作 高级审计经理岗位职责 篇181. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作; 2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划; 3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系; 4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计; 6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标; 7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实; 8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制; 9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 高级审计经理岗位职责 篇191、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平; 2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见; 3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作; 4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责; 5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的`财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作; 6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项; 高级审计经理岗位职责 篇201. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则; 2. 负责审计数据的准确性; 3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施; 4. 对财务收支、经营活动进行审计; 5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施; 7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系; 10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。 高级审计经理岗位职责 篇211、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表; 2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告; 3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督; 5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督; 6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。 |
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