标题 | 审计岗位职责 |
范文 | 审计岗位职责十篇 审计岗位职责 篇1岗位职责: 1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;; 2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作; 3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写; 4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。 任职要求: 1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业; 2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先; 3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作; 4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的`核心及重点; 5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。 本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。 审计岗位职责 篇2工作职责: 1、负责公司的`流程审计、专项审计和问题调查审计工作; 2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见; 3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订; 4、完成领导交办的其他工作. 其他要求: 1、华为16级审计岗位1年及以上经历; 2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。 审计岗位职责 篇3行政事业审计科科长 1、主持行政事业审计科的全面工作。 2、负责科室工作总体规划和考勤工作。 3、负责科员主审项目的`审计业务文书审核工作。 4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。 5、编写审计信息和论文。 6、完成局领导交办的其他工作。 审计岗位职责 篇41、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计; 2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的`管理需求; 3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准; 4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性; 5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见; 6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作; 7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通; 8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。 审计岗位职责 篇5合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。 1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题 2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的`行动计划 3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围 4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员 5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值 6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计 job requirements:岗位需求: 1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书) 2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑 3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑 4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑 负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。 1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题 2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划 3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围 4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员 5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值 6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计 job requirements:岗位需求: 1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书) 2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑 3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑 4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑 审计岗位职责 篇61.参与建立供应商评价体系,参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审,负责定期跟踪报告各组实施情况,负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的'保存、检索系统,参与建立对各组执行的考核制度。 2.落实供应商评估操作,按照规定推动各组制订计划,定期给出供应商审计报告统计,提出建议。 3.协调采购部内部各组之间的关系,推动流程顺利进行,并提出建议。 4.处理各类投诉,定期统计投诉率,分析原因,提出建议。 5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署,提供业务指导。 审计岗位职责 篇7it审计高级经理今日头条北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条工作职责: 1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析; 3、协调跟进it审计发现问题的'弥补与改善; 4、参与其他it风险管理控制相关的工作。 任职要求: 1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历; 3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程; 4、具有互联网行业it审计经验者优先; 5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先; 6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。 审计岗位职责 篇81、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作; 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴; 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理; 4、 完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验; 5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力; 审计岗位职责 篇9岗位职责 1.带领或参与审计项目组开展现场审计项目; 2.撰写审计项目底稿,编制或参与编制审计报告文稿; 3.评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计; 4.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。 要求: 1、金融、财务、审计等相关专业背景 2、在保险公司/四大会计师事务所/银行、证券等机构从事金融保险审计、合规、风控工作3年以上,熟悉金融保险业务及相关法律法规 3、有cia、cpa、cisa资格之一优先 4、具备较强的职业敏感度和洞察分析能力;具备较强的`审计小组现场管理或工作应对能力,善于合作 5.能够适应较长时间的出差. 审计岗位职责 篇10职责描述: 1.根据审计项目开展非现场审计工作; 2.参与建立并维护内部审计信息管理系统; 3.参与审计项目组开展it审计项目; 4.在现场审计项目人力不足时,参与现场审计; 5.撰写审计项目底稿,参与编制审计报告文稿;评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计; 6.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,it、金融、保险、财务、审计等相关专业背景; 2、在保险、银行、证券等金融行业/四大会计师事务所从事非现场审计或it审计工作3年以上;熟悉金融保险业务; 3、具有cisa、cia或cpa资格之一优先。 |
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