标题 | 财务审计部室岗位职责 |
范文 | 财务审计部室岗位职责(精选17篇) 财务审计部室岗位职责 篇11、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。 2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。 3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。 4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。 5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。 6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。 财务审计部室岗位职责 篇21.应收、应付账款的管理及对外核算。 2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。 3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。 4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。 5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。 6.协助上级主管做好成本及费用核算。 7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。 8.负责财务档案、合同归档和保管。 财务审计部室岗位职责 篇31、财务节点线上合同的审批; 2、协助处理集团专项项目; 3、梳理集团各项业务; 4、收集、整理集团各项财务数据; 5、协助集团年度审计工作; 6、集团内单体报表审计的跟踪处理; 7、领导安排的其它事宜。 财务审计部室岗位职责 篇41.税务相关工作,按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作。 2.日常报销等财务支出的审核事项。 3.编制公司月度、年度会计报表、会计决算等核算工作。 4.固定资产折旧率的核算。 财务审计部室岗位职责 篇51.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。 2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集 3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。 4.每月做好存货的盘存工作。 5.熟悉操作财务软件及办公软件。 6.完成领导安排的其他文职工作 财务审计部室岗位职责 篇61.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率 2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况 3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动 4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI 5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率 财务审计部室岗位职责 篇7①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行; ②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行; ③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果 ④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议; ⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理; ⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险; ⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理; ⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作; ⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。 财务审计部室岗位职责 篇81.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。 2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。 3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。 4.完成领导交办的其他工作。 财务审计部室岗位职责 篇91.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。 2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。 3.负责对经济独立法人离任的审计工作。 财务审计部室岗位职责 篇101、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量; 2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见; 3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议; 4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价; 5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行; 6、参与审计其他日常工作。 财务审计部室岗位职责 篇111.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率; 2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险; 3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议; 财务审计部室岗位职责 篇121、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案; 2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位; 3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计; 4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作; 5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查; 6、完成领导安排的其他工作。 财务审计部室岗位职责 篇131.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。 2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。 3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。 4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。 5.负责做好财务分析,并提出分析报告。 6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。 7.负责银行负债的管理工作。 8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。 9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。 10.完成领导交办的其他工作。 财务审计部室岗位职责 篇141、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价; 2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计; 3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价; 4、对各职能部门开展履职情况评价; 5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审; 6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查; 7、负责审计部文档的整理、归集和保管; 8、完成上级交办的其他工作。 财务审计部室岗位职责 篇151. 协助准备外部审计或咨询项目的资料,对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的; 2.完成常规审计项目,如对各部门流程内控工作的审计,根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况,根据执行情况给出审计结果并提出整改要求; 3. 根据举报和投诉,进行案件的查处,在查处过程中善于运用国家的法律法规,能够供定公平公正的处理案件; 4. 进行飞行检查,根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求,并出具飞行测试报告; 5. 完成领导交办的其他任务。 财务审计部室岗位职责 篇161、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计; 2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等; 3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督; 4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系; 5、编制及整理审计底稿和相关资料归档; 6、完成领导安排的其它工作。 财务审计部室岗位职责 篇171、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案; 2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中; 3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。 4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计; 5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报; 6、完成领导交办的其他工作。 |
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