标题 | 审计部专员岗位职责 |
范文 | 审计部专员岗位职责(通用21篇) 审计部专员岗位职责 篇1职责描述: 岗位职责: 1、在审计部长的'要求及审计主管的带领下,拟订各项审计工作方案,为制订审计计划提供资料; 2、担任审计项目成员,负责实施完成公司审计工作; 3、收集整理审计证据; 4、按时完成领导交办的其他工作事项。 职位要求: 1、全日制大专以上学历,有2年以上年工作经验; 2、中级会计职称或审计职称优先。 岗位要求: 学历要求:大专 语言要求:不限 年龄要求:不限 工作年限:无工作经验 审计部专员岗位职责 篇2集团审计部财务审计专员红星美凯龙家居红星美凯龙家居集团股份有限公司,上海美凯龙,红星美凯龙,红星美凯龙官网,红星美凯龙家居,美凯龙,美凯龙家居,美凯龙工作内容: 1、负责拟订审计计划方案,完成审计现场工作。 2、按照具体审计计划或方案完成内部控制审计、财务审计及专项审计。 3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。 4、获得审计证据,建立审计管理档案。 5、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿。 6、协助建立和改善审计流程和风险体系。 7、协助调查员工投诉及营私舞弊。 任职资格: 1、大学本科以上学历(条件优秀的可以放宽到大专); 2、具有二年以上审计或总账财务工作经验,有四大工作经验的优先; 3、熟悉审计流程、编写审计工作底稿和审计报告草案; 4、熟练操作office软件,良好的'书面写作和口头表达能力; 5、有严格的职业操守、具有工作热情和责任感,思路清晰,学习能力强,有良好的纪律性和团队合作精神; 6、能适应出差。 审计部专员岗位职责 篇3职责描述: 1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。 2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。 3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。 4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的'利用。 5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。 6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。 7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。 任职要求: 从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验, 审计部专员岗位职责 篇4根据审计方案独立实施审计项目; 组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作; 财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据; 放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据; 定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报; 6 .撰写审计报告。 审计部专员岗位职责 篇5一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度,农村信用社稽核审计岗位职责汇编。 二、负责组织本部门实施 二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。 三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用 。 四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。 五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。 六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。 七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。 八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作,范文《农村信用社稽核审计岗位职责汇编》。 审计部专员岗位职责 篇61.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率; 2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险; 3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议; 审计部专员岗位职责 篇7岗位要求: 1.审计学、财务管理、会计学等相关专业; 2.本科及以上学历; 3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验; 4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格; 5.拥有注册审计师。 岗位职责: 1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的`完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定; 2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善; 3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定; 4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控; 5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动; 6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的相关建议; 7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作; 8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。 审计部专员岗位职责 篇81.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。 2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。 3.负责对经济独立法人离任的审计工作。 审计部专员岗位职责 篇91.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率 2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况 3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动 4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI 5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率 审计部专员岗位职责 篇101.应收、应付账款的管理及对外核算。 2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。 3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。 4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。 5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。 6.协助上级主管做好成本及费用核算。 7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。 8.负责财务档案、合同归档和保管。 审计部专员岗位职责 篇111、财务节点线上合同的审批; 2、协助处理集团专项项目; 3、梳理集团各项业务; 4、收集、整理集团各项财务数据; 5、协助集团年度审计工作; 6、集团内单体报表审计的跟踪处理; 7、领导安排的其它事宜。 审计部专员岗位职责 篇12①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行; ②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行; ③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果 ④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议; ⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理; ⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险; ⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理; ⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作; ⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。 审计部专员岗位职责 篇131.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。 2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。 3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。 4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。 5.负责做好财务分析,并提出分析报告。 6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。 7.负责银行负债的管理工作。 8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。 9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。 10.完成领导交办的其他工作。 审计部专员岗位职责 篇141. 协助准备外部审计或咨询项目的资料,对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的; 2.完成常规审计项目,如对各部门流程内控工作的审计,根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况,根据执行情况给出审计结果并提出整改要求; 3. 根据举报和投诉,进行案件的查处,在查处过程中善于运用国家的法律法规,能够供定公平公正的处理案件; 4. 进行飞行检查,根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求,并出具飞行测试报告; 5. 完成领导交办的其他任务。 审计部专员岗位职责 篇15第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。 第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。 第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。 第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。 第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。 第六条完成领导交办的其他工作。 审计部专员岗位职责 篇161.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。 2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集 3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。 4.每月做好存货的盘存工作。 5.熟悉操作财务软件及办公软件。 6.完成领导安排的其他文职工作 审计部专员岗位职责 篇171、主持审计部日常工作; 2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划; 3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目; 4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目; 5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核; 6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作; 7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作; 8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。 审计部专员岗位职责 篇181.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。 2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。 3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的.会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。 4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。 5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。 6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。 7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。 8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。 9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。 10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。 审计部专员岗位职责 篇191、负责督促内部审计档案的及时归档; 2、负责内部审计档案的验收及装订; 3、负责内部审计档案案卷的'编目工作; 4、负责内部审计档案的保管工作; 5、负责内部审计档案借阅工作; 6、负责内部审计档案利用的统计。 审计部专员岗位职责 篇201、内部审计部门应当履行以下基本职责: (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; (4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责: (1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告; (2)内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 (3)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价; 审计部专员岗位职责 篇211、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案; 2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中; 3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。 4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计; 5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报; 6、完成领导交办的其他工作。 |
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