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标题 财务审计部岗位职责
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财务审计部岗位职责(通用24篇)

财务审计部岗位职责 篇1

  职责描述:

  1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

  2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

  3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

  4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的'利用。

  5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

  6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

  7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任职要求:

  从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

财务审计部岗位职责 篇2

  职责描述:

  1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

  2.负责财务管理制度建设与落实工作;

  3.负责部门计划与总结工作;

  4.负责公司预算与决算工作;

  5.负责公司资金管理工作;

  6.负责公司资产统筹与监管工作;

  7.负责公司风险识别与管控工作;

  8.负责公司审计工作;

  9.负责公司税务筹划工作;

  10.负责财务分析与改进工作;

  11.负责财务架构优化工作;

  12.负责财务审计线团队建设工作;

  13.完成领导交办其他任务。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

  2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

  3、具有较强的沟通能力、协作能力。

  4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

财务审计部岗位职责 篇3

  一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

  二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

  三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

  四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

  五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

财务审计部岗位职责 篇4

  1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;

  3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  6、完成领导安排的其他工作。

财务审计部岗位职责 篇5

  1、内部审计部门应当履行以下基本职责:

  (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

  (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;

  (4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  2、其他职责:

  (1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;

  内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

  (2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;

  (3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;

  (4)内部审计人员获取的'审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中;

  (5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间;

  (6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;

  (7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料;

财务审计部岗位职责 篇6

  岗位要求:

  1.审计学、财务管理、会计学等相关专业;

  2.本科及以上学历;

  3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验;

  4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格;

  5.拥有注册审计师。

  岗位职责:

  1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的`完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

  2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善;

  3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

  4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控;

  5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动;

  6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的相关建议;

  7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作;

  8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。

财务审计部岗位职责 篇7

  1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。

  2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断,并提出合理化建议。

  3、针对各项审计/监察工作的结果,编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。

  4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况,必要时实施后续审计。

  5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。

  6、完成上级交代的其他工作。

财务审计部岗位职责 篇8

  1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率;

  2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险;

  3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议;

财务审计部岗位职责 篇9

  审计部经理岗位职责:

  1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

  3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

  4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。

  5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

  6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

  7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

  8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。

  9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

  10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

财务审计部岗位职责 篇10

  ①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;

  ②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

  ③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果

  ④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;

  ⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;

  ⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;

  ⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;

  ⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;

  ⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

财务审计部岗位职责 篇11

  1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。

  2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。

  3.负责对经济独立法人离任的审计工作。

财务审计部岗位职责 篇12

  1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

  3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的.会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

  4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。

  5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

  6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

  7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

  8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。

  9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

  10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

财务审计部岗位职责 篇13

  岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的`财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正,过往无违法违纪行为。

财务审计部岗位职责 篇14

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、完成领导交办的其他工作

财务审计部岗位职责 篇15

  1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

  2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

财务审计部岗位职责 篇16

  1、内部审计部门应当履行以下基本职责:

  (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

  (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;

  (4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  2、其他职责:

  (1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;

  (2)内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

  (3)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;

财务审计部岗位职责 篇17

  1. 协助准备外部审计或咨询项目的资料,对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的;

  2.完成常规审计项目,如对各部门流程内控工作的审计,根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况,根据执行情况给出审计结果并提出整改要求;

  3. 根据举报和投诉,进行案件的查处,在查处过程中善于运用国家的法律法规,能够供定公平公正的处理案件;

  4. 进行飞行检查,根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求,并出具飞行测试报告;

  5. 完成领导交办的其他任务。

财务审计部岗位职责 篇18

  1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;

  2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;

  3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;

  4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;

  5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;

  6、参与审计其他日常工作。

财务审计部岗位职责 篇19

  1、主持审计部日常工作;

  2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;

  3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;

  4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;

  5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;

  6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;

  7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;

  8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

财务审计部岗位职责 篇20

  荣怀集团审计部经理荣怀集团有限公司荣怀集团有限公司,荣怀岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正,过往无违法违纪行为。

财务审计部岗位职责 篇21

  根据审计方案独立实施审计项目;

  组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;

  财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;

  放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据;

  定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;

  6 .撰写审计报告。

财务审计部岗位职责 篇22

  职位描述:

  1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议。

  2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作。

  3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划。

  任职要求:

  1、会计师职称或相关资格。

  2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求。

  3、掌握财务审计的`理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计。

  4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力。

财务审计部岗位职责 篇23

  职责描述:

  岗位职责:

  1、在审计部长的'要求及审计主管的带领下,拟订各项审计工作方案,为制订审计计划提供资料;

  2、担任审计项目成员,负责实施完成公司审计工作;

  3、收集整理审计证据;

  4、按时完成领导交办的其他工作事项。

  职位要求:

  1、全日制大专以上学历,有2年以上年工作经验;

  2、中级会计职称或审计职称优先。

  岗位要求:

  学历要求:大专

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:无工作经验

财务审计部岗位职责 篇24

  1.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率

  2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况

  3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动

  4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI

  5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率

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更新时间:2025/3/16 7:27:18