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标题 关于审计主管的工作职责
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关于审计主管的工作职责(精选26篇)

关于审计主管的工作职责 篇1

  1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

  2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

  3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

  4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

  5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

  6.对下属提供工作指导;

关于审计主管的工作职责 篇2

  1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;

  2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

  3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

  4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

  5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

关于审计主管的工作职责 篇3

  1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

  2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

  3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  4-办理公司领导交办的专项审计任务。

关于审计主管的工作职责 篇4

  1、 可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;

  2、 收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

关于审计主管的工作职责 篇5

  1、编制完整合理的审计项目工作计划;

  2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;

  3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;

  4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  5、领导交办的其他工作。

关于审计主管的工作职责 篇6

  职责

  1. 协助部门负责人开展合同审核、商务谈判、采购合规性审计、投资项目审计等日常工作;

  2. 协助部门负责人开展各类审计工作,包括但不限于:财务审计、经营绩效审计、离任审计、建设项目后评价、单一业务模块专项审计、舞弊调查以及各类实时跟踪审计项目;

  3. 协助部门负责人对审计发现问题进行整改跟踪,定期出具审计发现问题整改报告;

  4 . 协助部门负责人建立健全审计部门制度规范及审计工作操作手册,不定期对审计工作方式方法进行总结归纳和内部培训宣导,持续优化审计程序;

  5.负责受理、调查员工举报的违纪事件,并提出相关处理方案;

  6. 负责审计资料的收集、整理、归档工作;

  7. 完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1. 全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;

  2. 持有中级会计师或审计师以上职称证;

  3. 有3年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验;

  4. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;

  5. 熟练使用office、金蝶K3等软件操作;正直、勤奋、坚持原则,具备良好的沟通能力、抗压能力、快速学习能力;

关于审计主管的工作职责 篇7

  职责

  1、协助部门主管开展对集团及其所属各分子公司的各项财务,经营管理,效益效率等各项审计,拟订项目审计计划,制定具体审计方案,实施各项审计程序。能发现问题。

  2、各审计项目的具体审计业务沟通,包括审前调查和风险评估,现场审计意见沟通,审计报告意见反馈,问题确认等工作。

  3、协助部门主管编制整理审计报告,提出审计整改意见,对各分子公司的经营管理提出审计建议,并能推动整改和落实。

  4、协助部门主管作好集团及属下各分子公司的内控合规建设等工作。

  任职要求:

  1、能熟悉和掌握国家相关的财务,审计类法律法规。

  2、熟悉企业内部审计相关的知识和程序,有独立完成各类审计项目的能力,有大型制造业工作经验,具大型3C产品制造或大型机械制造企业工作经验者优先考虑。

  3、具备较强的企业风险识别能力,和较强的沟通协调能力。

  4、为人正直,诚实勤勉。

关于审计主管的工作职责 篇8

  职责:

  1.完善内部审计制度和审计体系。

  2.对年度预算的执行和决算情况进行审计。

  3.按照年度、季度对学校财务凭证及会计报表进行例行审计。

  4.对学校各项财务收支及其他经济活动,如各项收入征缴的及时性、准确性、完整性;各项开支是否合理、审批手续是否完整;资金管理和使用的安全性和合理性进行审计。

  5.对教学、科研等专项资金的筹措、拨付、管理和使用审计。

  6.对学校基建工程、修缮工程、绿化工程招标、预算、决算进行专项审计。

  7.对学校大宗采购的招标、谈判、合同签订程序进行监督。

  8.对学校资产的日常保管及使用情况进行审计。

  9.联合人事部门对领导干部和重要核心岗位人员进行离任审计。

  10.对内部控制与风险管理制度执行情况进行监督。

  11.开展其他专项审计工作。

  任职要求:

  1.年龄50周岁以下,985、211大学本科及其以上学历,审计、财经、法律、管理类相关专业毕业,熟悉会计、审计法律法规。

  2.具有5年以上财务管理、审计工作经验,熟悉企业内部控制和审计工作流程、业务;具有民办高校同类工作经验优先。

  3.具有较强的检查、分析能力、综合判断能力和独立工作能力,工作认真、负责、仔细。

  4.具备良好的职业道德,能够坚持原则、秉公办事、保守秘密。

关于审计主管的工作职责 篇9

  1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

  2、会计凭证合规性、准确性抽查;

  3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;

  4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;

  5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

  6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。

关于审计主管的工作职责 篇10

  1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等

  2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作

  3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿

  4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训

  5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等

  6、部门领导交办的其他工作。

关于审计主管的工作职责 篇11

  1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。

  2. 国内知名事务所5年以上工作经验。

  3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。

  4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。

  5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。

  6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。

关于审计主管的工作职责 篇12

  1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;

  2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;

  3.监督审计问题的整改实施跟踪情况

  4.完成上级领导下达的临时性事务。

关于审计主管的工作职责 篇13

  1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

  2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

关于审计主管的工作职责 篇14

  1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

  2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

  3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

  4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  6、工程造价审计。

关于审计主管的工作职责 篇15

  1、 根据公司审计制度开展工作;

  2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;

  3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;

  4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;

  5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。

关于审计主管的工作职责 篇16

  1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

  2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

  3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

  4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

  5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

  6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

关于审计主管的工作职责 篇17

  1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

关于审计主管的工作职责 篇18

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、按规定使用所获取的审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

关于审计主管的工作职责 篇19

  1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;

  2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;

  于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;

  3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

  4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;

  5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

关于审计主管的工作职责 篇20

  1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

  2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

  3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

  4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

  5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

  6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

  7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

关于审计主管的工作职责 篇21

  1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);

  2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;

  3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;

  4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;

  5、领导交办的其它工作。

关于审计主管的工作职责 篇22

  1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;

  2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;

  3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;

  4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;

  5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;

  6、完成领导安排的其他事务。

关于审计主管的工作职责 篇23

  1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

  2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

  3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;

  4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

  5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

  6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

  7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

  8、完成上级领导交办的其它审计事项。

关于审计主管的工作职责 篇24

  1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;

  2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;

  3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;

  4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;

  5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;

  6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;

  7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

关于审计主管的工作职责 篇25

  1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

  2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

  3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

  4、参加招标监督工作;

  5、完成领导交办的其他工作任务。

关于审计主管的工作职责 篇26

  1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;

  3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计子公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

  6、对子公司进行专项审计;

  7、参与子公司核算的稽核及稽查。

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更新时间:2025/1/9 8:29:15