标题 | 审计主管工作职责内容 |
范文 | 审计主管工作职责内容(通用26篇) 审计主管工作职责内容 篇11、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性; 2、会计凭证合规性、准确性抽查; 3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表; 4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计; 5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议; 6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。 审计主管工作职责内容 篇21、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计; 2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督; 3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告; 4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作; 5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求; 6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理; 7、按规定使用所获取的审计资料; 8、督促审计结论和建议的落实。 审计主管工作职责内容 篇31. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性; 2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务; 3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见; 4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档; 5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估; 6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿; 7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报; 审计主管工作职责内容 篇41、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估; 2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估; 3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估; 4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估; 5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致; 6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估; 7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。 审计主管工作职责内容 篇51、 审核工程结算,对结算的准确性负责。 2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。 3、 招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。 4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。 审计主管工作职责内容 篇61、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作; 2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验; 3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作; 4、领导交办的其他工作。 审计主管工作职责内容 篇71、参与实施内部财务审计工作; 2、参与实施年度例行审计(经营管理审计); 3、参与实施专项审计; 4.参与实施尽职调查; 5、完善审计底稿和审计证据; 6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作; 审计主管工作职责内容 篇81.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况; 2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告; 3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计; 4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作; 5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理; 6.对下属提供工作指导; 审计主管工作职责内容 篇91、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作; 2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录; 于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责; 3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作; 4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议; 5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。 审计主管工作职责内容 篇101、组织开展公司基建维修项目结算审计工作; 2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作; 3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作; 4、参加招标监督工作; 5、完成领导交办的其他工作任务。 审计主管工作职责内容 篇111-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。 2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察; 3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计; 4-办理公司领导交办的专项审计任务。 审计主管工作职责内容 篇121、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制; 2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法; 3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案; 4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控; 5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查; 6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料; 7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。 审计主管工作职责内容 篇131、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案; 2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书; 3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通; 4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计; 5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路; 6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 审计主管工作职责内容 篇141、 可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力; 2、 收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人; 3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 4、督促审计结论和建议的落实; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。 审计主管工作职责内容 篇151. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。 2. 国内知名事务所5年以上工作经验。 3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。 4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。 5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。 6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。 审计主管工作职责内容 篇161、 按照年度审计计划安排,参与集团内各品牌的内部审计工作; 2、 汇报审计发现,整理审计底稿,协助出具审计报告; 3、 审计经理交代的其他工作。 审计主管工作职责内容 篇171.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度; 2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查; 3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作; 4.负责远程审计系统的开发和维护; 5.组织实施信息系统风险评估与审计; 6.领导安排的其它工作。 审计主管工作职责内容 篇181.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作; 2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况; 3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见; 4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 5.开展经济责任审计及离任审计工作; 6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议; 7.完成领导安排的其他工作。 审计主管工作职责内容 篇191.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施; 2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展; 3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议; 4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册; 5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理; 审计主管工作职责内容 篇201、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划; 2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程; 3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计; 4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制; 5、稽核调研。 审计主管工作职责内容 篇211、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域); 2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善; 3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作; 4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设; 5、领导交办的其它工作。 审计主管工作职责内容 篇221、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度; 2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。 3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作; 4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察; 审计主管工作职责内容 篇231.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等; 2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量; 3.监督审计问题的整改实施跟踪情况 4.完成上级领导下达的临时性事务。 审计主管工作职责内容 篇241、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算; 2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告; 4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见; 6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作; 7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作; 8、针对公司招投标项目进行审计; 9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查; 10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准; 11、公司相关领导交办的其他审计工作。 审计主管工作职责内容 篇251、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划 3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 6、核查公司财务方面的规范性、准确性。 审计主管工作职责内容 篇261.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度; 2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施; 3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计; 4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。