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标题 审计主管工作职责主要内容
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审计主管工作职责主要内容(精选33篇)

审计主管工作职责主要内容 篇1

  1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;

  2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;

  3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;

  4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。

审计主管工作职责主要内容 篇2

  1、配合审计总监完善公司内部审计制度。

  2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。

  3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。

  4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。

  5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。

审计主管工作职责主要内容 篇3

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

  7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

  8、针对公司招投标项目进行审计;

  9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

  10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

  11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管工作职责主要内容 篇4

  1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;

  2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;

  3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

  6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主管工作职责主要内容 篇5

  1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

  2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

  3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

  4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

  5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。

审计主管工作职责主要内容 篇6

  1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

  2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

  3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

  4.负责远程审计系统的开发和维护;

  5.组织实施信息系统风险评估与审计;

  6.领导安排的其它工作。

审计主管工作职责主要内容 篇7

  1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

  2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

  3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;

  4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

  5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

  6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

  7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

  8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管工作职责主要内容 篇8

  1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;

  2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。

  3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;

  4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察;

审计主管工作职责主要内容 篇9

  1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

  2、会计凭证合规性、准确性抽查;

  3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;

  4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;

  5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

  6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。

审计主管工作职责主要内容 篇10

  1、依据及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

  2、依据及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

  3、对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

  4、对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

  5、定期针对重要项目进行报表分析及建议

  6、协助外部审计人员进行审计

  7、按时披露内控审计报告

  8、主管交办工作

审计主管工作职责主要内容 篇11

  1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

  2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

  3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  4-办理公司领导交办的专项审计任务。

审计主管工作职责主要内容 篇12

  岗位职责:

  1.负责各区域的工程成本核算及项目审计;

  2.负责公司重大工程项目的供应商资质审核、招标和合同审核、绘制工程图等工作;

  3.建立和定期更新负责工程实施和材料市场价格库的信息;

  4.负责各区域工程供应商资源储备和现有供应商管理和绩效评估。

  任职要求:

  1.大专以上学历,建筑类,工程管理或者造价类专业;

  2.三年以上工程招标组织,合同审核,工程预结算工作经验;

  3.熟悉招标流程,合同管理,了解相关法律法规。

审计主管工作职责主要内容 篇13

  1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

  2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责主要内容 篇14

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

审计主管工作职责主要内容 篇15

  1、参与实施内部财务审计工作;

  2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);

  3、参与实施专项审计;

  4.参与实施尽职调查;

  5、完善审计底稿和审计证据;

  6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;

审计主管工作职责主要内容 篇16

  1、 根据公司审计制度开展工作;

  2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;

  3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;

  4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;

  5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。

审计主管工作职责主要内容 篇17

  岗位职责:

  1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作规范与流程;

  2、实施常规内部审计项目(包括但不限于财务基础工作、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产车间管理、工程项目等审计)以及各类专项审计(包括但不限于舞弊审计以及其他特别事项审计);

  3、复核审计人员的审计底稿和审计报告。

  任职资格:

  1、具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业毕业;

  2、具备三年以上内审或外审经验,熟悉生产企业运作流程;

  3、有注册会计师(cpa)证书或国际内审师(cia)证书者优先;

  4、良好的理解力及交涉能力以及高度的职业道德;

  5、良好的应用文写作能力。

审计主管工作职责主要内容 篇18

  1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

  2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

  3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

  4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

  5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

  6.对下属提供工作指导;

审计主管工作职责主要内容 篇19

  1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

审计主管工作职责主要内容 篇20

  1、在财务部总监的指导下,负责酒店收银结算查核具体管理工作。

  2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序,保证酒店的资金安全。

  3、合理排班,遇有员工休假,主管必须顶班或对班次进行调整,并做好考勤。

  4、积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的其它工作。

审计主管工作职责主要内容 篇21

  1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

  2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

  3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

  4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。

  5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。

审计主管工作职责主要内容 篇22

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、按规定使用所获取的审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责主要内容 篇23

  1、 按照年度审计计划安排,参与集团内各品牌的内部审计工作;

  2、 汇报审计发现,整理审计底稿,协助出具审计报告;

  3、 审计经理交代的其他工作。

审计主管工作职责主要内容 篇24

  1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;

  2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;

  3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;

  4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;

  5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;

  6、完成领导安排的其他事务。

审计主管工作职责主要内容 篇25

  1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

  2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

  3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

  4、参加招标监督工作;

  5、完成领导交办的其他工作任务。

审计主管工作职责主要内容 篇26

  1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

  3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管工作职责主要内容 篇27

  岗位职责

  1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

  2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

  3.对公司内部经济合同进行审核;

  4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

  5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

  6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

  7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

  1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

  2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

  3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

  4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

审计主管工作职责主要内容 篇28

  1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;

  2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;

  3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;

  4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;

  5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;

  6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

审计主管工作职责主要内容 篇29

  1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

  2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

  3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

  4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

  5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

  6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

  7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计主管工作职责主要内容 篇30

  1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

  2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

  3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

  4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  6、工程造价审计。

审计主管工作职责主要内容 篇31

  工作职责:

  1、带领审计员进行项目审计和现场检查;

  2、负责审计组内的分工和协调,按计划、质量完成项目审计;

  3、负责定期或不定期对采购价格进行审核;

  4、对审计发现的问题进行核实并提出意见,根据价格审核情况进行相关报告;

  5、完成领导交办的其他任务。

  任职资格:

  1、全日制本科及以上学历;

  2、具有5年以上审计工作经验;

  3、熟悉各类财务制度及会计准则、财税法律规范;

  4、具备持续严谨、认真负责的职业道德及工作操守;

  5、具有中级审计师资格证者优先考虑。

审计主管工作职责主要内容 篇32

  1. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;

  2. 开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等

  3. 依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;

  4. 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;

  5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;

  6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;

  7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;

  8. 积极完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责主要内容 篇33

  岗位职责:

  1、负责或参与集团及事业部子公司工程管理、合同管理、造价控制、制度流程等工程审计项目或工作;

  2、持续完善集团内部工程审计制度,编制工程审计程序和流程;

  3、负责房地产全业务审计,重点负责营销费用、工程费用和成本费用等方向的审计;

  4、负责对公司内部的经济、财务舞弊行为进行查处。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,工程管理、工程造价、土木工程等相关专业;

  2、3年以上工程管理或造价控制工作经验,熟悉招投标流程、商务合约、施工现场等工作,对施工流程、规范、技术、工艺有一定的了解;

  3、良好的沟通沟通及文字表达能力,公正严谨、责任心强。

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更新时间:2025/3/25 5:40:22