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标题 审计主管的具体工作职责
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审计主管的具体工作职责(精选30篇)

审计主管的具体工作职责 篇1

  职责:

  1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;

  3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

  5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

  6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

  岗位要求:

  1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;

  2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;

  3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。

审计主管的具体工作职责 篇2

  职责

  1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。

  2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;

  3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;

  4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

  6、完成上级交办的其他任务。

  任职资格

  1、5年以上财务、审计工作经验;

  2、具有财务管理或审计等相关培训经历;

  3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;

  4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;

  5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;

  6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;

  7、具有审计师或会计师职称优先。

审计主管的具体工作职责 篇3

  责:

  1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

  2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

  3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

  4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

  5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

  6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

  7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

  8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  9、完成部门领导交办的其他工作

  任职资格:

  1. 学历要求:本科及以上

  2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

  3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

  4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

  5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

  6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

审计主管的具体工作职责 篇4

  职责:

  1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

  2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

  3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

  4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

  5. 协助部门领导完成相关专项审计工作

  6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

  任职要求:

  1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

  2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

  3. 专业技能:

  1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

  2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

  3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

  4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

  4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力

审计主管的具体工作职责 篇5

  职责:

  职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

  2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

  3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

  4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

  5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

  6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

  任职要求:

  1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

  2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

  3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

  4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

  5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

审计主管的具体工作职责 篇6

  职责:

  1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

  2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

  3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

  4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

  6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

  任职资格:

  1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

  2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

  3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

  4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

审计主管的具体工作职责 篇7

  职责:

  1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

  2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;

  3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

  4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;

  5)领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;

  2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;

  3)具有造价工程师等资格证书;

  4)能适应经常出差;

  5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。

审计主管的具体工作职责 篇8

  1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

  2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

  3)按审计工作计划实施审核工作;

  4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

  5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

  6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

  7)向上级领导出促进管理改善的建议;

  8)参与离任审计(包括经济责任审计);

  9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

  10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

  11)完成上级领导交办的其他工作。

审计主管的具体工作职责 篇9

  职责:

  1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;

  2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;

  3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

  4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;

  5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;

  6、协助公司内部控制制度的建立和完善;

  7、完成领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;

  2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;

  3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;

  4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;

  5、具备一定的抗压能力;

  6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

审计主管的具体工作职责 篇10

  1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

  2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

  3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

  4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

  5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

  6. 协助外部审计人员进行审计

  7. 按时披露内控审计报告

  8. 主管交办工作

审计主管的具体工作职责 篇11

  职责:

  1、协助制定部门审计计划;

  2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;

  3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;

  4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

  5、完成领导交办的其他任务。

  任职资格:

  1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;

  2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;

  3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;

  4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。

审计主管的具体工作职责 篇12

  职责:

  1、熟悉工程管理、招投标流程;

  2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

  3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

  4、具备工程管理、合约管理技能;

  5、具备良好的沟通和文字表达能力;

  6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

  任职要求:

  1、工程、造价相关专业本科以上学历;

  2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

  3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

  4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

  5、有较强的分析及文字表达能力。

审计主管的具体工作职责 篇13

  职责:

  1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板;

  2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;

  3、配合对工程结算造价进行抽检复审;

  4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;

  5、完成部门负责人交办的其他工作。

  任职资格:

  1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;

  2、工作年限2-3年左右;

  3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;

  4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;

  5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;

审计主管的具体工作职责 篇14

  职责:

  1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

  2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

  3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

  4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

  5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

  6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

  7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

  8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

  9、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

  2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

  3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

  4、高度的职业道德和抗压能力;

  5、具有财务、会计、审计等知识;

  6、具有二年以上同岗位经验。

审计主管的具体工作职责 篇15

  职责:

  1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;

  2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;

  3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;

  4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;

  5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;

  6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;

  7、执行审计部经理安排的其他工作事务。

  岗位要求:

  1、经济类、房地产造价类相关专业;

  2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);

  3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。

审计主管的具体工作职责 篇16

  职责:

  1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。

  2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。

  3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。

  任职资格:

  1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

  2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。

审计主管的具体工作职责 篇17

  职责:

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

  2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

  3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

  4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

  5、能适应不定期偶尔出差。

审计主管的具体工作职责 篇18

  职责:

  1、对集团各公司项目进行工程审计工作。

  2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。

  3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。

  4、完成好上级领导交办的其他工作。任职

  任职资格:

  1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;

  2、熟悉建设工程项目管理流程;

  3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;

  4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。

审计主管的具体工作职责 篇19

  职责

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

  4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

  6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

  7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

  8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

  岗位要求:

  1、学历:本科以上学历

  2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

  3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

审计主管的具体工作职责 篇20

  职责:

  1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核

  2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;

  3、协助完成各投资项目的评估审计工作

  4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施

  任职要求:

  1.审计等相关专业本科及以上学历

  2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;

  3. 熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解

审计主管的具体工作职责 篇21

  职责:

  1、建立和完善集团内部控制评价体系;

  2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;

  6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

  8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

  9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。

  10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;

  11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;

  12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;

  13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。

  岗位要求:

  1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;

  2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;

  4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

  5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

  6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

  7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

审计主管的具体工作职责 篇22

  职责:

  1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;

  2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;

  3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;

  4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;

  5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;

  6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。

  任职要求:

  1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;

  2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;

  3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;

  4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;

  5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。

审计主管的具体工作职责 篇23

  职责:

  1. 协助制定财务预算、监督计划;

  2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

  3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;

  4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

  5. 做好每月的报税工作;

  6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目;

  7. 完成上级交办的其他工作。

  任职要求:

  1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;

  2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;

  3、熟练操作Excel、Word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。

审计主管的具体工作职责 篇24

  职责:

  1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

  2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

  3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

  4. 负责工程预结算审计、决算审计;

  5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

  6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

  7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

  8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

  任职要求:

  1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。

  2. 3年以上工程审计工作经验。

  3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。

  4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。

  5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。

  6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。

审计主管的具体工作职责 篇25

  1、负责财务稽核和会计报告工作。

  2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

  3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

  4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

  5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

  6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

  7、协助主任加强会计基础管理工作。

  8、完成月、季、年度财务报告工作。

  9、办理会计证年检工作。

  10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

  11、制定会计核算科目体系。

  12、完成领导交办的其他工作。

审计主管的具体工作职责 篇26

  职责:

  1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;

  2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;

  3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;

  2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;

  3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

  4、具有CIA、CPA资格者优先。

审计主管的具体工作职责 篇27

  职责:

  1. 监督工程过程,控制成本;

  2. 招标审计、材料审计、安图施工及工艺执行性审计等;

  3. 签证及重大变更合规审计、隐蔽工程抽样审计等。

  任职要求:

  1. 全日制统招本科及以上学历,财务相关专业;

  2. 有房地产甲方及建筑乙方行业的审计经验;

  3. 具有良好的沟通能力与合作精神,有较强的逻辑分析能力。

审计主管的具体工作职责 篇28

  职责:

  1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;

  2、负责制订公司内部年度审计计划;

  3、负责组织审计人员培训;

  4、负责制订各项审计制度;

  5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

  6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  7、负责公司要求的专项审计工作;

  8、负责财务总监委托的其它工作。

  要求:

  1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;

  2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;

  3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。

审计主管的具体工作职责 篇29

  岗位职责:

  1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

  2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。

  3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

  4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

  5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。

  6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

  7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。

  8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。

  9、列席各级成本类经营管理决策会议。

  10、负责结算二审工作。

  11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

  12、落实中心领导交办的其他工作。

  应聘要求:

  1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

  2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

  3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

  4、可接受到相关项目出差。

审计主管的具体工作职责 篇30

  职责:

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

  任职要求:

  1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;

  2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;

  3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;

  4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;

  5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;

  6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。

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更新时间:2025/3/17 2:34:52